BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan - BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH_PERUBAHAN RPJMD 2016-2021

Gratis

0
0
103
9 months ago
Preview
Full text

BAB VI I KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

  Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yangpendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka pendanaan memuat sumber-sumber pendanaan yang bisa digunakan dalam pembangunan, tata cara optimalisasi penggunaansumber dana dan peningkatan kualitas belanja.

7.2 Program Perangkat Daerah

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tasikmalaya INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta)

A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PENDIDIKAN

INDEKS PENDIDIKAN 217,379 669,059 678,086 498,683 497,932 499,640 2,843,400

Program PelayananAdministrasiPerkantoran 932,874 100284,668 622,070 6553,515 6854,450 7155,075 75 56,000 80 57,000 80 276,039 DinasPendidikan Tasik Cerdas -Berakhlaq Program Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun 100152,686 100281,570 100284,816 100 280,171 100 278,786 100 1,410,013 Tasik Cerdas -Berakhlaq DinasPendidikan Tasik Cerdas -Berakhlaq Program PelayananPendidikan BagiKeluarga Miskin Siswa105,867 127,818 69,525132,982 71,565135,641 72,995 138,354 74,453 141,121 75,940 141,121 364,478Dinas PendidikanTasik Cerdas- Berakhlaq 903,062 % Program PendidikanUsia Dini DinasPendidikan 957,539 97350 99 350 100 350 100 1,750 973,168 99 3,327 100 3,493 100 20,400 DinasPendidikan Tasik Cerdas -Berakhlaq Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 901,375 936,866 957,116 975,266 99 5,251 100 5,251 100 29,750 DinasPendidikan Tasik Cerdas -Berakhlaq Program PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD 1 55 1100 12,610 1 40 1 1,213 1 1,273 1 5,236Dinas PendidikanTasik Cerdas- BerakhlaqProgram PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan % 93350 95350 90 KONDISI AWAL TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD RPJMD BIDANG URUSANPROGRAM PEMERINTAHAN DAN INDIKATORPERANGKAT SAT PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS KINERJA PROGRAMDAERAH DAERAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp PEMBANGUNAN TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET (Juta) TARGET (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) Dinas Tasik Cerdas- yang menerapkan Sekolah 208 383 52820 723 39 1,058 39 2,900 Inklusif 5 5 10 15 Pendidikan Berakhlaq program inklusifProgram Pendidikan - Rata-rata Lama Dinas Tasik Cerdas-Tahun 2,136 6,082 6,082 6,082 7.35 6,082 7 6,082 7 30,409 Non Formal Sekolah 7 7 7 7 Pendidikan BerakhlaqProgram Peningkatan Dinas Tasik Cerdas -Mutu Pendidik dan % 2,115 69,223 69,235 69,439 93 69,439 95 69,439 95 346,775 S1/D-IV 85 87 89 91 Pendidikan BerakhlaqTenaga Kependidikan Dinas Tasik Cerdas - yang menerapkan % 6,166 824 824 82499 824 100 868 100 4,164 Pelayanan Pendidikan 92 94 96 98 Pendidikan Berakhlaq prinsip-pronsip MBSProgram Wajib Belajar Dinas Tasik Cerdas- beraktreditasi % - - 36,615Menengah/Pendidikan 75 Pendidikan Berakhlaq Dinas Tasik Cerdas -Pendidikan Bidang Seni Apresiasi Bidang Seni % 10,900 - - Pendidikan Berakhlaq dan Olahraga dan Olah RagaProgram Peningatan Dinas Tasik Cerdas-Penegakan Peraturan Dokumen 200 100 100 100 1 100 1 100 1 500 Pendidikan 1 1 1 1 Pendidikan BerakhlaqDaerahProgram PengembanganBudaya Baca dan Dinas Tasik Cerdas-% 550 100Pendidikan Berakhlaq PerpustakaanProgram Belanja Dinas Tasik Cerdas-45,532 - - Bantuan Operasional % 45,532 - Pendidikan BerakhlaqSekolah (BOS)Program Belanja Dinas Tasik Cerdas- 304,904 - 100 - 100Pendidikan Berakhlaq Sekolah (BOS) URUSAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN 44,061 384,784 604,376 632,787 533,304 521,579 2,676,830 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PelayananAdministrasiPerkantoran KesehatanTasik Sehat 655,625 %100 Cakupan Bbalita gizi buruk mendapatperawatan Tasik SehatProgram Perbaikan GiziMasyarakat DinasKesehatan 755,425 80 5,400 80 5,400 80 27,255 705,405 507,625 1,378100 % Cakupan kecamatan mempunyai rumahtangga ber PHBS 50% Program PromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakat KesehatanTasik Sehat 21,425 100 18,000 200 18,000 200 97,188Dinas 18,000100 21,763100 1,000100 1,478100 9,700 100 5,276 100 5,239 100 26,566Dinas KesehatanTasik Sehat 3,389100 2,962100 545100 %100 Cakupan Puskesmas yang melaksanakanSTBM sesuai standar Program PengembanganLingkungan Sehat 6,405 100 6,380 100 5,650 100 31,375Dinas 11,183100 6,380100 6,560100 8,360100 %100 Cakupan PIRT yang mempunyai sertifikatlayak sehat Program PelayananHigiene Sanitasi Pangan KesehatanTasik Sehat 1,628 100 1,678 100 1,845 100 8,007Dinas Cakupan pelayanan kesehatan diPuskesmas %100 1003,428 75100 80100 100 Cakupan sarana dan prasarana aparatur% Tasik SehatProgram PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD DinasKesehatan 1003,738 100 4,111 100 4,558 100 17,779 1001,944 75 100 675Dinas 100836 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur KesehatanTasik Sehat 7,106 100 8,527 100 10,233 100 42,619Dinas 5,922100 10,831100 12,189100 225100 75 100 225 100 KesehatanTasik Sehat %100 Program PelayananObat, Alat danPerbekalan Kesehatan DinasKesehatan 10024,300 100 22,220 100 18,120 100 101,180 9018,220 8518,320 801,600 % Cakupan ketersediaan obatessential diPuskesmas KesehatanTasik Sehat Program Peningkatan dan PengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan 100 250 100 1,150Dinas 100250 100250 100250 100150 100200 Cakupan sarana dan prasarana aparatur% Tasik SehatProgram PeningkatanUpaya KesehatanMasyarakat INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PelayananKesehatan PendudukMiskin Cakupan masyarakat miskin denganjaminan kesehatan % 6044,275 7076,375 8038,375 9080,425 100 88,425 100 88,425 100 372,025 DinasKesehatan Tasik SehatProgram PengadaanPeningkatan danPerbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas dan PuskesmasPembantu SertaJaringannya Sakupan saranaPuskesmas sesuai standar nasional DinasKesehatan Tasik SehatProgram PelayananKesehatan Lanjut Usia %100 % 100 1001,010 150100 960100 1,029100 1,212 100 1,334 100 1,334 100 5,869Dinas KesehatanTasik Sehat Program PelayananKesehatan Jiwa Cakupan orang dengan gangguanjiwa (ODGJ) berat mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar. 1001,325 Cakupan penderitaDBD yang ditangani 1001,525 100 1,625 100 1,675 100 7,160 DinasKesehatan Tasik SehatProgram PelayananKesehatan TerhadapPenyakit Menular Cakupan penderitaTB mendapatkan pelayanan TB sesuaistandar %100 325100 609100 873100 880 100 885 100 885 100 4,132 %100 Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit BersumberBinatang 478100 1001,401 1,866100 2,051100 2,061 100 2,071 100 2,071 100 10,120Dinas KesehatanTasik Sehat Program Pencegahan dan PengamatanPenyakit Cakupan imunisasi dasar lengkap% 100325 1001,573 1001,595 100 2,582 100 2,582 100 9,733 KesehatanTasik Sehat DinasKesehatan Cakupan orang usia lanjut mendapatkanskrining kesehatan sesuai standar Cakupan ibu maternalmendapatkan pelayanan kesehatansesuai standar %100 27,784100 19,735100 20,290100 19,006 100 21,187 100 17,428 100 97,646Dinas Tasik SehatProgram PelayananKesehatan Ibu %100 DinasKesehatan 400100 400 100 2,000 400100 400100 400100 250100 Cakupan sarana kefarmasian yangberizin Cakupan Puskesmas yang dilakukansurvey akreditasi Tasik SehatProgram PengawasanObat dan Makanan DinasKesehatan 0.73,260 0.71,000 0.71,000 0.71,000 Tasik SehatProgram StandarisasiPelayanan Kesehatan 41,925 0.6 DinasKesehatan KesehatanTasik Sehat 100 350 100 1,419 900 1,500 100 3,629Dinas 100180 % 100 100180 Cakupan bayi dan balita mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar Tasik SehatProgram PelayananKesehatan Bayi danBalita 450100 450 100 450 100 450 100 1,825 233,600 13 1,125 1,125 8,900 25100 25100 %100 Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur Tasik SehatProgram PeningkatanDisiplin Aparatur DinasKesehatan 0.6260 0.6 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 123,000 1 21,000 100 93,000 1001,533 100 1,533 100 1,533 100 7,665 1001,533 % 100 1001,533 Cakupan anak pada usia PendidikanDasar mendapatkan skrining kesehatansesuai standar Tasik SehatProgram PelayananKesehatan UsiaPendidikan Dasar DinasKesehatan 124,500 Tasik SehatProgram PengelolaanData dan InformasiKesehatan 124,500 1 14,600 Unit Outcome: RintisanPembangunanRumah Sakit Tipe D /RS Pratama Ciawi,Manonjya,Karangnunggal Program PengadaanPeningkatan danPerbaikan Sarana danPrasarana RumahSakit/Rumah SakitJiwa/Rumah SakitParu-Paru/Rumah SakitMata DinasKesehatan Puskesmas yang tersedia perangkatSistem InformasiKesehatan untuk akses pelayanan e-health Rasio tenaga medis per satuan penduduk% %100 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur KesehatanTasik Sehat 2,655 100 2,805 100 2,905 100 12,531Dinas 2,405100 1,761100 475100 Cakupan penderita hipertensimendapatkan pelayanan secondaryprevention sesuai standar. %100 Program PelayananKesehatan TerhadapPenyakit Tidak Menular KesehatanTasik Sehat 5,600 100 5,600 100 5,600 100 20,100Dinas 2,600100 700100 700100 INDIKATOR DAERAH DAERAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp PEMBANGUNANTARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET (Juta) TARGET (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) Cakupan pelayananProgram Upaya Dinas kesehatan di % 121,100 53,182 55,000 55,000 100 55,000 100 55,000 100 273,182 Tasik SehatKesehatan Perorangan 100 100 100 100 KesehatanPuskesmasOutcame:meningkatn Program PeningkatanDinas ya manajemen % 1,750 1,750 1,750 5,250 Tasik SehatManajemen Keuangan 40 40 40 - 40 Kesehatan keuanganProgram Kemitraan DinasPeningkatan Pelayanan 14 12,498 9 - %12,507 Tasik Sehat 100 100 100 KesehatanKesehatanProgram Peningkatan DinasBadan Layanan Umum % 49,256 66,712 66,179 43,400 176,291 Tasik Sehat 100 100 100Kesehatan DaerahProgram Pembinaan DinasPuskesmas Santun % 110 620 Kesehatan -LansiaProgram Standarisasi Dinas% 8,525 10,086 300 100 300 100 10,686 Tasik Sehat Bidang Kefarmasian 100 100 100 100 100Kesehatan Program PelayananDinas % 61,782 63,985 41,568 47,372152,924 Tasik Sehat - Kesehatan JKN 100 100 100Kesehatan Program ObatDinas Tradisional dan % 25 200 100 325 - 100 325 100 850 Tasik Sehat KesehatanKosmetikProgram Penjaringan DinasKesehatan Anak Usia % Tasik Sehat KesehatanSekolah dan RemajaProgram Kesehatan Dinas Tasik Sehat - KesehatanProgram Pembinaan Dinas% 525 Tasik Sehat - - - - Kesehatan - INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) program peningkatan keselamatan ibumelahirkan dan anak % %

RS SMC

Program PelayananAdministrasiPerkantoran Program Pengadaan,Peningkatan Sarana danPrasarana RumahSakit/Rumah SakitJiwa/Rumah SakitParu-paru/Rumah SakitMata 15 Ribu 384,462 RS SMC Tasik Sehat 7449,256 74 66,712 101 75,250 122 77,500 146 80,000 146 85,000 % Cakupan PeningkatanBadan LayananUmum Daerah Program Peningkatan badan layanan umumdaerah %100 700 100 600 100 1,300 100 900 100 1,600 100 1,500 100 5,900 RS SMC Tasik Sehat Cakupan KemitraanPeningkatanPelayanan Kesehatan 50,209 100 63,600 100 13,806 100 46,490 100 23,180 100 51,300 100 198,376 RS SMC Tasik SehatProgram KemitraanPeningkatan PelayananKesehatan %100 CakupanPeningkatan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/RumahSakit Jiwa/RumahSakit Paru- paru/Rumah SakitMata %100 200 100 100 100 200 100 100 200 RS SMC Tasik Sehat Cakupan PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan PeningkatanPerencanaan DanPenganggaran SKPD % Cakupan pembinaan kapasitassumberdaya aparatur 103,747 138,537 154,050 150,461 126,604 157,224 726,876 %100 100 400 100 400 100 200 100 200 100 200 100 1,400 RS SMC Tasik Sehat Cakupan PembinaanDisiplin Aparatur 1,160 100 700 100 1,950 100 2,000 100 1,600 100 1,000 100 7,250 RS SMC Tasik SehatProgram peningkatan disiplin aparatur %100 Cakupan ketersediaan dankelayakan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur %100 200 100 400 100 1,819 100 1,821 100 1,924 100 2,024 100 7,988 RS SMC Tasik Sehat Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur % - 100 150 100 150 100 200 100 200 100 200 100 900 RS SMC Tasik SehatProgram PembangunanWilayah % 100 404 100 506 100 467 100 467 100 467 100 467 100 2,375 Dinas PUPR Tasik Nyaman Cakupan PelayananAdministrasiPerkantoran Program PelayananAdministrasiPerkantoran 436,455 358,721 421,165 605,352 648,782 374,702 2,408,723 100 200 100 1,200 100 200 1,400 RS SMC Tasik Sehat Cakupan pengadaan perlengkapan kantor% 1,400 RS SMC Tasik SehatProgram Pengadaan perlengkapan Kantor %100 623 100 700 100 700 Cakupan PembinaanLingkungan Sosial % 100 100 100 1,600 100 6,000 100 3,000 100 4,500 100 1,000 100 16,100 RS SMC Tasik SehatProgram PembinaanLingkungan Sosial CakupanPembangunanWilayah Cakupan promosi kesehatan rumahsakit INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PromosiKesehatan Rumah Sakit 100 100 10050 100 200 100 200 100 200 100 650 RS SMC Tasik Sehat Cakupan standarisasi pelayanan kesehatan% % Cakupan PeningkatanSarana PrasaranaLingkungan 95 100 125 100 125 100 500 100 500 100 500 100 1,750 RS SMC Tasik SehatProgram PeningkatanSarana PrasaranaLingkungan % Cakupan pencegahan dan penanggulanganpenyakit menular 1,000 100 1,000 100 1,000 100 8,500 100 10,500 100 12,500 100 33,500 RS SMC Tasik SehatProgram pencegahan dan penanggulanganpenyakit menular %100 Cakupan ketersedian obat dan perbekalankesehatan Program pengadaan obat dan perbekalankesehatan

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program PembangunanJalan dan Jembatan 15,000 Dinas PUPR Tasik NyamanProgramRehabilitasi/Pemelihara an Jalan dan Jembatan Panjang jalan yang terpeliharaKm 168,150 307,000 404,950 6010,000 8010,000 10010,000 10041,950 Dinas PUPR Tasik Nyaman Jumlah Jembatan dalam Kondisi BaikBuah 441 47,113 442 443 444 28,000 445 42,100 96 19,000 96 89,100 Dinas PUPR Tasik Nyaman 3,00016,416 Program Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan PengairanLainnya Luas daerah irigasi untuk cakupanketersediaan AirIrigasi UntukMasyarakat Ha35,306.0 265,785 35,415.053,980 35,523.99 65,815 35,632.9 731,050 35,741.9 631,050 35,850.94 31,050 35,850.94 212,945 Dinas PUPR Tasik Nyaman 3,00016,416 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur Km 839.34 311,629 859.28 249,965 879.22 217,998 899.16 421,985 919.10 485,985 72.05 250,235 72.05 1,626,168 Dinas PUPR Tasik NyamanProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaKebinamargaan Cakupan ketersediaan dankelayakan sarana dan prasarana aparatur % 100 1,093 100 1,000 100 1,000 100 1,000 100 1,000 100 1,000 100 5,000 Dinas PUPR Tasik NyamanProgram peningkatan disiplin aparatur Cakupan PembinaanDisiplin Aparatur % 100 100 100 100 200 100 200 100 200 100 600 Dinas PUPR Tasik NyamanProgram peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur Cakupan pembinaan kapasitassumberdaya aparatur % 100 100 100 100 700 100 800 100 800 100 800 100 3,100 Dinas PUPR Tasik NyamanProgram PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD Cakupan penyelenggaraanSistem akuntabilitas kinerja SKPD % 100 30 100 100 260 100 100 100 130 100 100 100 590 Dinas PUPR Tasik NyamanProgram PembangunanJalan dan Jembatan Panjang Jalan dalamKondisi Mantap Jumlah sarana dan prasarana pendukungpengelolaan jalan dan jembatan 3,00010,416 Unit 1 500 2 700 2 75 3 11,700 4 11,200 5 1,200 5 24,875 Dinas PUPR Tasik NyamanProgram PembangunanKirmir/TembokPenahan Tanah (TPT)Jalan volume tembokpenahan tanah volume yangterbangun m3 140,08384,050 84,050 Dinas PUPR Tasik NyamanProgram PembangunanTurap/Talud/Bronjong Jumlah talud/turap/bronjonguntuk memperkuat infrastruktur jalan Buah1,416 5004,416 3,0007,416 3,00013,416 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program Pengembangan,Pengelolaan dan konservasi Sungai,Danau dan SumberDaya Air Lainnya Teknologi Tepat GunaBidang Pengairan Paket 2 1,000Dinas PUPR Tasik Nyaman Program PengembanganWilayah Strategis DanCepat Tumbuh Bangunan FasilitasPublik yang tersedia Unit 19 25 41,870 30 41,700 35 95,700 40 61,700 42 56,700 42 297,670 Dinas PUPR Tasik NyamanProgram PerencanaanTata Ruang Jumlah DokumenRencana Tata Ruang dan Legalisasi RDTR Dok 250 2 450 3 450 4 450 5 450 5 2,050 Dinas PUPR Tasik NyamanProgram PemanfaatanRuang PemanfaatanRencana Tata Ruang yang sesuai Pemanfaat 42,291 43,131 150 43,956 600 44,801 800 45,647 400 46,492 400 46,492 2,350 Dinas PUPR Tasik NyamanProgramPenyebarluasanInformasi TentangUsaha Jasa Konstruksi CakupanPenyebarluasanInformasi TentangUsaha JasaKonstruksi % 100 150 100 300 100 100 100 100 100 300 100 100 100 900 Dinas PUPR Tasik Nyaman

URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 75,908 42,973 261,666 99,491 120,429 87,518 611,927

%100 150100 280 100 Program PelayananAdministrasiPerkantoran 50 PUPR Tasik Nyaman 50 80 %100 25 100 30 100 465 DPRKP Tasik NyamanProgram PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD 265100 40 100 105100 100100 %100 Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan sistem akuntabilitaskinerja dinas 30 100 30 100 560 DPRKP Tasik NyamanProgram PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan 70100 657100 300100 %100 Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur 355100 564 100 601 100 629 100 2,602 DPRKP Tasik Nyaman 453100 1,414100 Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran Meningkatnya pemanfaatan saranadan prasarana aparatur Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 576100 573 100 623 100 679 100 2,896 DPRKP Tasik Nyaman 445100 %100 602,500 70 2,500 70 5,750 DPRKP Tasik Nyaman 3515,773 3616,922 37106,343 3815,000 3915,750 40 15,000 40 169,015 DPRKP Tasik Nyaman Program PembangunanSaluranDrainase/Gorong-Gorong Persentase luas genangan yangtertangani % 750 Program PenangananKawasan KumuhPerkotaan Persentase panjang jalan lingkungan yangbaik dan sedang terhadap panjangjalan lingkungan diKabupatenTasikmalaya Persentase meningkatnyakualitas kawasan kumuh perkotaan % 10,000 1020,000 10 20,000 10 50,000 DPRKP Tasik Nyaman Program PengembanganKinerja PengelolaanPersampahan %100 1,404 100410 100190 100150 % Program LingkunganSehat Perumahan INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) % Program PengembanganPerumahan PersentaseKetersediaan RumahLayak Huni % 79200 7918,704 8040,700 8019,150 8015,650 81 15,650 81 109,854 DPRKP Tasik Nyaman Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan dan Perkotaanpersentase penduduk yangmendapatkan akses air minum yangaman 7011,757 6333,500 64 15,500 64 74,106 DPRKP Tasik Nyaman 766,124 78105,821 8235,434 8631,750 90 17,500 90 196,629 DPRKP Tasik Nyaman Program PengembanganKinerja Pengelolaan AirMinum dan Air Limbah persentasependuduk yang terlayani sistem airlimbah yang memadai % 46 47 557,406 6017,700 KONDISI AWAL TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD RPJMD BIDANG URUSANPROGRAM PEMERINTAHAN DAN INDIKATORPERANGKAT SAT PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS KINERJA PROGRAMDAERAH DAERAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp PEMBANGUNAN TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET (Juta) TARGET (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) Program PeningkatanKesiagaan dan % 50 Tasik NyamanPencegahan Bahaya 100 - DPRKP -Tasik Nyaman Informasi Tentang 100 - DPRKP Tasik Nyaman - % (RTH)Program PengembanganWilayah Strategis Cepat DPRKP Tasik Nyaman - - URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT KESBANG LINMAS 3,042 7,697 7,669 8,461 5,213 6,742 35,781 Program Pelayanan Cakupan PelayananKantor Administrasi Administrasi % 165 210 310 400 403 100 467 100 1,790 Kesbang Tasik Amanah 100 100 100 100 100Perkantoran Perkantoran LinmasProgram Peningkatan Cakupan peningkatan KantorSarana dan Prasarana sarana dan prasarana % 227 199 305 582 352 100 417 100 1,855 Kesbang Tasik Amanah 100 100 100 100 100Aparatur aparatur LinmasKantor Program Peningkatan Cakupan Peningkatan% 40 28 34 36 100 40 100 178 Kesbang Tasik AmanahDisiplin Aparatur Disiplin Aparatur - 100 100 100 100 LinmasProgram Peningkatan Paket Peningkatan KantorKapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber % 4 105 5 7 100 9 100 130 Kesbang Tasik Amanah Linmas LinmasTasik Amanah LinmasTasik Amanah KantorKesbang 25450 450 150 150 150 150 150 orang 925 39 150 100350 Orang100 Meningkatnya pemberantasanpenyakit masyarakat Program PeningkatanPemberantasan PenyakitMasyarakat (Pekat) 150 KantorKesbang Meningkatnya pendidikan politikmasyarakat Orang351 Meningkatanya pemahamanmasyarakat dalam koordinasi danevaluasi keamanan lingkungan Program PemberdyaanMasyarakat dalamKoordinasi dan EvaluasiKeamanan Lingkungan LinmasTasik Amanah KantorKesbang 351100 100 100 100 100 100 100 651 Orang 525 550 Meningktanya pemahamankemitraan wawasan kebangsaan Program KemitraanPengembanganWawasan Kebangsaan Program PendidikanPolitik Masyarakat JumlahPertemuan KantorKesbang 2,129 100 2,284 100 2,370 100 10,295Kantor Satpol PPTasik Amanah 3,810 100 4,498 100 4,504 100 13,899Kantor Satpol 556100 532100 379100 %100 Peningkatan kualitas sarana dan prasaranakantor Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur PPTasik Amanah 1,997100 91,030 1,516100 507100 %100 Peningkatan KualitasPelayanan Kantor Program PelayananAdministrasiPerkantoran LinmasTasik Amanah KantorKesbang 511,230 45 483 47 635 47 4,545 46425 361,772 LinmasTasik Amanah 2,175630 730 630 193 630 730 630 4,408 4 dokumen/laporan 121 1 dokumen/lapora n 140 1 dokumen/lapora n Dokumen Cakupan kualitas perencanaan danpenganggaran Tasik AmanahProgram PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD KesbangLinmas 417Kantor 20 dokumen/laporan 20 dokumen/laporan 580 221 orangdan 3 angkatan 101 20 dokumen/laporan 90 20 dokumen/laporan 55 20 dokumen/laporan 50 % Cakupan kualitas laporan capaiankinerja dan keuangan 30 295 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 7450 2301,067 Orang350 Meningkatnya pemahaman wawasankebangsaan dan ketahanan bangsa Program PengembanganWawasan Kebangsaan LinmasTasik Amanah KantorKesbang 94,792 8 3,352 8 4,006 8 20,407 73,595 84,662 JumlahPertemuan 3 dokumen/laporan Meningkatnya keamanan dankenyamanan lingkungan Tasik AmanahProgram PeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan KesbangLinmas 476Kantor 3 dokumen/laporan 67 4 dokumen/laporan 36 3 dokumen/laporan 48 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

SATPOL PP 5,462 3,828 9,573 12,684 13,485 13,953 53,523

Tasik AmanahProgram PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PeningkatanDisiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur% 100 60 163100 170 100 200 100 150 100 683 Kantor SatpolPP MeningkatnyaKapasitas SumberDaya Aparatur 300100 PPTasik Amanah Program PemberantasanBarang Kena CukaiIlegal MeningkatnyaPengumpulanInformasi BarangKena Cukai Ilegal % 70233 100 75100 85 150 90 150 90 500 Kantor SatpolPP Tasik AmanahProgram PemeliharaanKantrantibmas danPencegahan TindakKriminal Meningkatnya kantrantibmas sertaberkurangnya tindak kriminal di wilayahkabupaten tasikmalaya %100 50100 3,083100 786 100 1,163 100 1,130 100 6,461 439100 Kantor SatpolPP Tasik AmanahProgram PenataanPeraturan Perundang –Undangan Meningkatnya kualitas penyusunanperaturan perundang 173 Kantor SatpolPP Tasik AmanahProgram peningkatan kesiagaan danpencegahan bahaya kebakaran Terwujudnya kesiagaan dalammenangani kebakaran sertamengurangi kemungkinanterjadinya kebakaran %100 50100 2,775100 2,150 100 2,720 100 2,850 100 10,545Kantor Satpol PPTasik Amanah 2,000 100 1,155 100 1,100 100 5,571Kantor Satpol 877100 %100 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan 300100 317100 245 50615 55 520 60 840 60 2,537 Kantor SatpolPP Tasik AmanahProgram PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD Meningkatnya kualitas perencanaandan penganggaranSKPD %100 2,055100 36100 40 100 40 100 40 100 156Kantor Satpol PPTasik Amanah Meningkatnya pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan 1,065100 % 100 35 10040 100 40 100 190 Kantor SatpolPP Tasik AmanahProgram PeningkatanPenegakan PeraturanDaerah Meningkatnya pelanggaranPeraturan Daerah yang ditangani %100 214100 161100 180100 650 100 490 100 530 100 2,011 Tasik AmanahProgram peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan Terwujudnya ketertiban umum danketentraman masyarakat %100 Kantor SatpolPP Program PeningkatanDisiplin Aparatur 6,600100 7,400 100 8,050 100 8,800 100 35,890 BPBD Tasik Tangguh Belanja AdministrasiUmum Dinas Sosial Tasik SejahteraProgram PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan kinerja pelayananadministrasi perkantoran %100 747100 651100 673100 750100 750 100 765 100 3,589 Dinas Sosial Tasik Sejahtera % Peningkatan disiplin dan kinerjapelayanan aparatur dinas 9,930100 25100 9100 200100 23 100 21 100 278 Dinas Sosial Tasik SejahteraProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Cakupan ketersediaan saranaprasarana penunjang operasional aparatur %100 486100 400100 301100 375100 430 100 530 100 2,036 Dinas Sosial Tasik Sejahtera 5,040100 %100 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Cakupan Penanganan tanggap daruratBencana MeningkatnyaPembinaan danPengembanganAparatur %100 425 - - - - - - - - - - - - Kantor SatpolPP Tasik Amanah BPBD10,500 5,790 7,452 8,332 8,984 9,756 40,313 Program PelayananAdministrasiPerkantoran %100 281100 291100 326100 358 100 360 100 362 100 1,698 BPBD Tasik Tangguh Cakupan ketersediaan dankelayakan sarana dan prasarana aparatur INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) %100 219100 389100 456100 493 100 493 100 493 100 2,325 BPBD Tasik Tangguh Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur Cakupan pembinaan kapasitassumberdaya aparatur %100 70100 70100 70100 80 100 80 100 100 100 400 BPBD Tasik TangguhProgram Tanggap danPenanggulanganBencana Program Pembinaan danPengembangan Aparatur

URUSAN SOSIAL DINAS SOSIAL 10,333 6,197 6,544 16,011 13,803 12,887 55,440

1,200100 Jumlah penyandang disabilitas di luarpanti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Orang 90200 25 50 30 75225 2,675 225 2,675 225 1,825 225 7,300 Dinas Sosial Tasik SejahteraProgram KeluargaHarapan %100 825100 157100 100100 300 100 800 100 750 100 2,107 Dinas Sosial Tasik Sejahtera Program PemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial Orang100 1,446100 DinasKesehatan 535 87725 87 600 87 600 87 3,906 Dinas Sosial Tasik Sejahtera Program Pembinaan eksPenyandang PenyakitSosial (Eks Narapidana,PSK, Narkoba danPenyakit Sosial Lainnya) Orang 20 25 50 50100 40155 430 50 150 50 150 50 820 Dinas Sosial Tasik SejahteraProgram PemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial PSKS 574 81,500 - 2,074 Dinas Sosial Tasik Sejahtera Tasik SehatProgram PembinaanPenyandang Cacat danTrauma 650 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 100 105 100 125 100 452 Dinas Sosial Tasik SejahteraProgram PemberdayaanFakir Miskin, KAT danPMKS Lainnya Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Cakupan penyusunan dan penyampaiandokumen pelaporanSKPD %100 100100 150100 100100 51100 130 100 130 100 561 Dinas Sosial Tasik Sejahtera Program PeningkatanPerencanaan danPenangganggaran SKPD Cakupan peningkatan kualitas penyusunandokumen perencanaan danpenganggaran SKPD %100 80100 27100 95 85100 Jumlah keluarga miskinyangmemperoleh bantuan dan pemberdayaansosial Orang192 Orang 30200 50120 8451,770 2101,000 250 750 300 900 300 4,540 Dinas Sosial Tasik Sejahtera Program Pelayanan danRehabilitasiKesejahteraan Sosial Jumlah penangananPMKS melalui bimbingan sosial danrehabilitasi sosial dasar Orang 39375 452,223 301,145 1159,030 65 6,960 65 6,460 65 25,818 Dinas Sosial Tasik Sejahtera Program PembinaanLingkungan Sosial Cakupan JumlahLingkungan Sosial 100300 1003,170 25 40 100575 1001,324 CakupanTransmigrasiRegional Program TransmigrasiRegional 300 50 200 -30 100 30 600 Dinas Sosial Tasik Sejahtera Orang Dinas Sosial Tasik SejahteraProgram PembinaanPanti Asuhan/Jompo Orang Program PemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial 375100 430 100 530 100 1,360 Dinas Sosial Tasik Sejahtera 100 25 -100 % Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta)

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

  Besaran pencari kerja terdaftar yangditempatkan sebanyak 5745orang. Besarankasus yang diselesaikan denganPerjanjian Bersama (PB) 100%.

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

5,977 10,467 10,314 20,819 39,655 38,635 51,893 60 Dinas LH Tasik NyamanProgram PengendalianPencemaran DanPerusakan LingkunganHidup Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan % 10 100 10 100 10 Dinas LH Tasik NyamanProgram PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD %100 30100 60 - - % 52,5 50 53,5 725 54,5 1,440 55,5 975 56,5 1,360 58 1,545 58 1,545 Dinas LH Tasik NyamanProgram PeningatanKualitas Dan AksesInformasi Sumber DayaAlam Dan LingkunganHidup 100100 Kelompok 2 50 32,370 5 90 5125 5 980 5 1,030 5 1,030 Dinas LH Tasik Nyaman 100100 100 100 150 100 150 100 150 Dinas LH Tasik Nyaman %100 212100 1,675 Dinas LH Tasik NyamanProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur %100 299100 1,103100 1,322100 1,322100 1,675100 1,675100 %100 Program PelayananAdministrasiPerkantoran 201100 1,259100 1,292100 1,557100 2,190100 1,140 Dinas LH Tasik NyamanProgram PeningkatanDisiplin Aparatur % 30 - 1,140100 Program LingkunganSehat Perumahan 55500 60 65 70 60072 650 72 1,750 Dinas LH Tasik Nyaman Program PengelolaanKawasan Lindung Cakupan PengelolaanKawasan Lindung %100 5002,750 Dinas LH Tasik Nyaman Cakupan LingkunganSehat Perumahan % %100 5009,318 Dinas LH Tasik Nyaman Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan PelayananAdministrasiPerkantoran % 100 1,069 100 985 100 936 100 806 100 1,097 100 1,139 100 4,027 Disdukcapil Tasik AmanahProgram Peningkatan sarana dan PrasaranaAparatur Capaian ketersediaan sarana dan prasaranakondisi baik % 100 482 100 734 100 2,280 100 890 100 687 100 669 100 5,260 Disdukcapil Tasik Amanah 50 Program PengelolaanDan RehabilitasiEkosistem Pesisir danLaut 663,200 Cakupan pengelolaan sampah% 33,33 1,775 33,33 700 33,33 1,720 46,15 10,500 47 25,475 48 24,950 48 24,950 Dinas LH Tasik Nyaman Pengembangan cakupan pengedalianpolusi sesuai ketentuan %100 150100 150 100 100100 335 100 335 100 335 Dinas LH Tasik Nyaman Program PerlindunganDan Konsevasi SumberDaya Alam % 652,000 673,850 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 683,675 69 4,325 70 4,600 70 4,600 Dinas LH Tasik Nyaman Program PengelolaanRuang Terbuka Hijau(RTH) Cakupan RuangTerbuka Hijau %100 710100 300 100 1002,500 100 2,525 100 2,550 100 2,550 Dinas LH Tasik Nyaman Program PengembanganKinerja PengelolaanPersampahan Program PeningkatanPengendalian Polusi

URUSAN ADMINITRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DISDUKCAPIL 1,996 24,984 17,533 13,818 10,457 10,774 77,565

976100 4,720 12,424 3,126 7,716 7,833 7,953 39,053 Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 586100 654100 1,024100 9115,007 1,075 100 1,129 100 4,859 DPMDPAKB Tasik AmanahProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Cakupan ketersediaan dankelayakan sarana dan prasarana aparatur %100 586100 654100 976100 337 100 353 100 369 100 2,687 DPMDPAKB Tasik Amanah 9212,722 93 9,520 94 9,820 94 71,238 Disdukcapil Tasik Amanah 9024,169 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) % 100 30 100 100 100 40 100 40 100 70 100 150 Disdukcapil Tasik AmanahProgram PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Program PeningkatanDisiplin Aparatur Meningkatnya KinerjaPegawai % 100 11 100 16 100 16 100 16 100 20 100 25 100 92 Disdukcapil Tasik AmanahProgram PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur Meningkatnya kemampuan danketerampilan pegawai % 100 23 100 40 100 100 100 40 100 50 100 50 100 280 Disdukcapil Tasik AmanahProgram PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD MeningkatnyaPemahaman dan kemampuan Sumberdaya Aparatur dalamMelaksanakanPerncanaan Kegiatan Tersediannya dokumen pelaporancapaian kinerja OPD 721,450 % 100 25 100 130 100 10 100 40 100 40 100 245 Disdukcapil Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Publik Nilai IndeksKepuasanMasyarakat Nilai 75.75 76.86 77 77.3 100 77.5 100 77.7 100 77.7 300 Disdukcapil Tasik AmanahProgram PenataanAdministrasiKependudukan %

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

75 15 77216 82 217 87 217 87 865 DPMDPAKB Tasik Amanah Cakupan pembinaanPasar Desa % INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 55 60 65 70 75 Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 67200 Persentase swadaya masyarakat terhadapprogram pemberdayaanmasyarakat % 70100 704,260 70675 75850 80 875 90 900 90 7,560 DPMDPAKB Tasik Amanah Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa Presentase aparatur desa yang memahamipengelolaan keuangan desa % 3,285 72 50 75 50100 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Cakupan penyelenggaraansistem akuntabilitas kinerja %100 288100 66100 75100 129 100 135 100 141 100 546 DPMDPAKB Tasik Amanah Program PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD Cakupan perencanaan danpenganggaran SKPD %100 30100 % 75100 50 100 53 100 55 100 263 DPMDPAKB Tasik AmanahProgram PeningkatanKeberdayaanMasyarakat Perdesaan Persentase Posyandu aktif% 70 30 753,275 80260 853,208 90 3,221 95 3,234 95 13,200 DPMDPAKB Tasik Amanah Program PengembanganLembaga EkonomiPerdesaan Cakupan pembinaanBUM Desa 623,080 301,903 40 1,905 50 1,908 50 9,075 DPMDPAKB Tasik Amanah Presentase desa yang memilikipenyelenggaraan administrasi baik % 40 45 50 55 60 65 65 PENGENDALIAN 1,907 20

PENDUDUK DAN KB 825 157 100 1,650

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PeningkatanKeluarga Harapan %100 825100 157100 100100 1,650

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Laju pertumbuhan penduduk (LPP)% 6 % 12900 12700 11 50 12700 10 700 10 700 10 2,850 DPMDPAKB Tasik Sehat Program PromosiKesehatan Ibu, BayiDan Anak MelaluiKelompok Kegiatan di masyarakat Cakupan PasanganUsia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun % 5250 Program PembinaanPeran Serta MasyarakatDalam PelayananKB/KR Yang Mandiri 5 4 2503.5 250 3 250 1,000 DPMDPAKB Tasik Sehat Program PenyediaanInformasi Data MakroProgram KB Cakupan PasanganUsia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun % 6 5400 5 4400 3.5 400 3 400 3 1,600 DPMDPAKB Tasik Sehat 9,389 7,696 18,781 16,455 15,420 15,884 74,236 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidakterpenuhi (unmet need) 111,350 10 1,350 10 1,350 10 14,765 DPMDPAKB Tasik Sehat 13,790 2.5 14,096 19,315 112,203 1.05 12,665 1 13,127 1 51,405 DPMDPAKB Tasik Sehat Total Fertility Rate(TFR) % 3 3 3 3 3 119,365 3 Program PengembanganPusat PelayananInformasi dan KonselingKRR Rata-rata usia kawin pertama perempuan% 900 900 50 53 55 58 1,116 DPMDPAKB Tasik SehatProgram KesehatanReproduksi Remaja Program KeluargaBerencana % 123,799 121,350 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidakterpenuhi (unmet need) INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PelayananKontrasepsi - - 1,500 DPMDPAKB Tasik Sehat

DINAS KESEHATAN

50 100 3,108 100 3,358 Program PelayananKesehatan UsiaProduktif Outcame:Meningkatn ya cakupankunjungan orang usia produktif ke tempatpelayanan kesehatan % DinasKesehatan Tasik Sehat

URUSAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN 91,117 18,614 19,087 40,711 38,111 37,661 154,183

Cakupan PelayananAdministerasiPerkantoran % 24 80 24 80 24 80 24 80 24 320Dinas PerhubunganTasik Nyaman Program PeningkatanPenegakan PeraturanDaerah ProsentasePenegakan PeraturanDaerah 90550 %100 91 50 92 45 90 90 90 90 90 90 90 365Dinas PerhubunganTasik Nyaman Laporan TersedianyaDokumen PelaporanCapaian Kinerja Tasik NyamanProgram PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan 1,246100 11,228100 14,942100 13,777100 14,126 100 14,489 100 14,853 100 72,188Dinas PerhubunganTasik Nyaman Peningkatanan Sarana dan Prasarana AparaturCakupaan Sarana dan PrasaranaAparatur % 90798 91 976 - 1,474100 6,076100 1,596100 11,370Dinas 92 DinasPerhubungan PerhubunganTasik Nyaman Peningkatan DisiplinAparatur Tingkat DisiplinAparatur % 100100 145 - 100 145 100 145 100 535 DinasPerhubungan Tasik NyamanProgram PeningkatanPengelolaanAdministrasiKepegawaian SKPD Pelayanan AdministerasiPerkantoran Paket 1 30 1 92 - - MeningkatnyaPelayananAdministrasiKepegawaian Program PelayananAdministrasiPerkantoran %100 50 50100 50100 DinasPerhubungan Tasik NyamanProgram PengendalianDan Pengamanan LaluLintas CakupamPengemdalian danPengamanan LaluLintas %100 834 DinasPerhubungan Tasik Nyaman % Persentase Tingkat pelayananadministrasi perkantoran Tasik NyamanProgram PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur 771 100 100990 100 1,000 100 1,000 100 3,761 Dinas Kominfo Tasik Amanah Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Persentase TingkatPemenuhanKebutuhan Sarana dan PrasaranaAparatur % 489100 700100 551 100 900 100 1,000 100 3,640 Dinas Kominfo Tasik Amanah Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur Persentase SumberDaya Aparatur yang mengikuti pelatihan % 40100 50100 100 100 150 100 150 100 490 Dinas Kominfo Tasik Amanah Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur DinasPerhubungan 91 % Prosentase Prasarana dan Fasilitas yangBerfungsi dan KondisiBaik % 90600 100 401 - 1,295 - 1,675 - 2,795 - 2,845 DinasPerhubungan Tasik NyamanProgram PeningkatanPelayanan Angkutan Cakupan PelayananAngkutan % 90 50 50 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 92 75 - 125 125 125 500Dinas PerhubunganTasik Nyaman Program PembangunanSarana Dan PrasaranaPerhubungan Cakupan Sarana danPrasaranaPerhubungan %100 11,283100 2,002100 1,805 - 17,999 18,450 17,786 58,042Dinas PerhubunganTasik Nyaman Program PeningkatanKesadaran Hukum dalam BerkendaraanBermotor Cakupan PeningkatanKesadaran Hukum dalam BerkendaraanBermotor Program RehabilitasiDan PemeliharaanPrasarana Dan FasilitasLLAJ

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMIMFO 976 5,218 5,782 19,176 10,355 10,445 50,976

% 1,200 100 900 100 900 100 3,000 Dinas Kominfo Tasik AmanahProgramPenyelenggaraanPersandian untukPengamanan InformasiPemerintah Daerah CakupanPengamananInformasi PemerintahDaerah % 4,050 100 2,200 100 1,800 100 8,050 Dinas Kominfo Tasik AmanahProgram KerjasamaInformasi dengan MasMedia Persentase TingkatDiseminasi InformasiPenyelenggaraanPemerintahKabupatenTasikmalaya 1,712100 2,515100 Cakupan pengembanganaplikasi danTeknologi Informasi dan Komunikasi 1,725 100 1,825 100 1,925 100 9,702 Dinas Kominfo Tasik AmanahProgram PengembanganKomunikasi, Informasi dan Media Massa Cakupan pengembangankomunikasi, informasi dan mediamassa % 1007,920 100 940 100 1,000 100 10,095 Dinas Kominfo Tasik Amanah 26,452 % 2,600 100 2,400 100 2,600 100 8,300 Dinas Kominfo Tasik AmanahProgram Penguasaan serta PengembanganAplikasi dan TeknologiInformasi danKomunikasi %100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 100100 200100 %100 2,700 - - - 1,068100 776100 600100 Cakupan pengembangankomunikasi, informasi dan mediamassa 40 100 70 100 170 Dinas Kominfo Tasik AmanahProgram PengembanganKomunikasi, Informasi dan Media Massa 20100 40 100 % Persentase penyusunandokumen perencanaan danpelaporan kinerja Program PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD

URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MEMENGAH DAN TENAGA KERJA 1,347 1,667 450 300 7,950 16,085

KONDISI AWAL TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD RPJMD BIDANG URUSANPROGRAM PEMERINTAHAN DAN INDIKATORPERANGKAT SAT PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS KINERJA PROGRAMDAERAH DAERAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp PEMBANGUNAN TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET (Juta) TARGET (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) Program PeningkatanJumlah Koperasi 105 420 420 420 Diskopukm Tasik Makmur dan 2,650 - Kualitas Kelembagaan2,650 6,040 yang dibina 100 Koperasi Koperasi Koperasi Koperasi naker KreatifKoperasi Jumlah KUMKM yang 1 paket1 paket 1 paket 1 paket Program Pengembangan difasilitasi KegiatanKegiatan Kegiatan Kegiatan 1 paket 1 paketdan Pendukungan permbiayaan dengan Harkop Harkop Harkop Harkop Diskopukm Tasik Makmur dan% 575 175 Kegiatan 125 Kegiatan 100 650 650 1,700 Koperasi di Kabupaten lembaga keuangan: 1. 100 dandan dan dan naker Kreatif Harkop HarkopTasikmalaya Koperasi : 260 Unit, Monev Monev Monev Monev 2. UMKM : 500 Unit KUMKMKUMKM KUMKM KUMKM 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket sarana saranaProgram Penciptaansarana sarana SDM UMKM yangsarana dan dan dan Iklim Usaha Kecildan dan Diskopukm Tasik Makmur dan dilatih sebanyak 1985 % 100 303 Prasarana 100 Prasaran Prasaran 2,300 10,400 13,103 Menengah yang 100 100Prasarana Prasarana naker Kreatif orang Gedung a Gedung a GedungKondusif Gedung GedungUPT PLUT UPT UPT UPT PLUT UPT PLUT PLUT PLUT Program PengembanganKewirausahaan dan Jumlah UMKM yang 40 20 210 210 210 Diskopukm Tasik Makmur danUnit 330 449 40 UMKM 150 50 1,250 1,210 3,109Keunggulan Kompetitif Di Bina dan dilatih 100 UMKM UMKM UMKM UMKM UMKM naker KreatifUsaha Kecil MenengahProgram Pembinaan Jumlah PromosiDiskopukm Tasik Makmur dan Kemandirian dan Paket 42 3 Lokasi 75 3 Lokasi 150 5 Lokasi 1,100 5 Lokasi 1,175 5 Lokasi 2,500Produk UMKM 100 URUSAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU 11,360 10,112 14,800 18,685 19,021 19,281 81,899 SATU PINTU(DPMPTSP) Program Pelayanan Cakupan PelayananAdministrasi Administrasi % 498 635 615 648 100 678 100 745 100 3,321 DPMPTSP Tasik Amanah 100 100 100 100Perkantoran Perkantoran INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 3,540 2,170 5,023 9,482 9,312 9,364 35,351 % 30825 33625 35625 43975 46 1,025 48 1,025 48 4,275 DPMPTSP Tasik Amanah Program PelayananKebijakan TeknisPerijinan Cakupan SistemPenyelenggaraanPelayanan KebijakanTeknis Perijinan %100 1,750100 1,550100 1,350100 2,133 100 2,342 100 2,352 100 9,726 DPMPTSP Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Program PenyiapanPotensi Sumber daya,Sarana dan PrasaranaDaerah Cakupan PelayananAdministrasiPerkantoran %100 392100 436100 483100 1,706 100 1,945 100 2,188 100 6,758 Dinas Parpora Piknik Ka TasikProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Capaian ketersediaan sarana dan prasaranakondisi baik %100 363100 269100 265100 1,759 100 1,274 100 1,274 100 4,842 Dinas Parpora Piknik Ka Tasik CakupanPenyelenggaraanSistem PotensiSumber Daya, Sarana dan PrasaranaDaerah 654,725 70 4,730 75 4,735 75 21,450 DPMPTSP Tasik Amanah Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur %100 Cakupan ketersediaan dankelayakan sarana dan prasarana aparatur %100 357100 3,350100 3,650100 5,128 100 5,266 100 5,412 100 22,806 DPMPTSP Tasik AmanahProgram PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur Mengikut sertakan pegawai DPMPTSPdalam pendidikan dan pelatihan teknisdan adm yang berkaitan pencegahankorupsi. %100 80100 95100 150100 68 100 72 100 75 100 460 DPMPTSP Tasik AmanahProgram PeningkatanPerencanaan danPengganggaran SKPD Cakupan penyelenggaraanSistem akuntabilitas kinerja SKPD 25100 603,630 30100 30100 58 100 33 100 62 100 213 DPMPTSP Tasik AmanahProgram PeningkatanPromosi dan KerjasamaInvestasi Cakupan penyelenggaraanSistem Promosi danKerjasama Investasi %100 4,675100 197100 4,750100 4,950 100 4,875 100 4,875 100 19,647 DPMPTSP Tasik AmanahProgram PeningkatanIklim Investasi danRealisasi Investasi Cakupan penyelenggaraanSistem Iklim Investasi dan Realisasi %100 3,150100 3,630

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA DAN PEMUDA OLAH RAGA

% 62 100 62 100 187 Dinas Parpora Piknik Ka TasikProgram PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PeningkatanDisiplin Aparatur Capaian PeningkatanDisiplin Aparatur Orang Cakupan penyelenggaraanSistem Pelaporan kinerja SKPD 71 825 Orang 3,150 Orang 2,350 Orang 2,010 Orang 9,610 Dinas ParporaTasik Cerdas- BerakhlaqProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaOlah Raga Meningkatnya Sarana dan Prasarana AlatPeraga Olahraga % 30 250 - 100 400 100 400 100 1,050 Dinas ParporaTasik Cerdas- BerakhlaqProgram PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan %100 60650 15 Dinas Parpora Piknik Ka TasikProgram Pengembangan dan KeserasianKebijakan Pemuda Pengembangan kapasitas pemudainklusif dalam pembangunan SDM % 250 Dinas ParporaTasik Cerdas- Berakhlaq PERSANDIAN3,600 3,600 701,275 Terbinanya Atlet danPelatih pada CabangOlahraga Orang 75 Ketepatan waktu penyusunanDokumen perencanaan danpelaporan kinerjaBappeda %100 2,045100 40 - 100 150 100 150 100 150 100 490 Dinas Parpora Piknik Ka TasikProgram PeningkatanPeran SertaKepemudaan MeningkatkanKeterlibatan danKompetensi Pemuda untuk Lebih Berperandalam PembangunanDaerah % 40 45150 Capaian peningkatan kapasitas pegawai% 702,900 1002,400 100 2,600 100 2,700 100 10,750 Dinas Parpora Tasik Cerdas-Berakhlaq Program PeningkatanUpaya PenumbuhanKewirausahaan danKecakapan HidupPemuda Tumbuh danBerkembaangnyaWirausaha Muda 40 50 -99 250 99 270 99 570 Dinas Parpora Tasik Cerdas-Berakhlaq Program Pembinaan danPemasyarakatan OlahRaga ProgramPenyelenggaraanPersandian untukPengamanan InformasiPemerintah Daerah 3,600 - 100 3,600 Dinas Kominfo Tasik Amanah % INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta)

URUSAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tasik Cerdas-Berakhlaq 2930 2 930 2 2,430 2 6,075 Tasik Cerdas-Berakhlaq DinasPendidikan 210,465 2 7,465 2 2,465 2 45,285 2,425 - 22,465 Kegiatan Program PengelolaanKeragaman Budaya Tasik Cerdas-Berakhlaq DinasPendidikan 855 1930 Buah Program PengelolaanKekayaan Budaya DinasPendidikan 11350 12 350 12 350 12 1,750 10350 350 Lembaga Program PengembanganNilai Budaya 3,630 23,745 11,745 8,745 5,245 53,110

URUSAN PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 2,890 3,464 16,635 23,045 8,711 9,782 61,636

%100 20100 40 100 Program PelayananAdministrasiPerkantoran MeningkatnyaPelayananAdministrasiPerkantoran Tasik Cerdas-Berakhlaq Kearsipan &Perpustakaan 5,236 100 7,500 100 8,550 100 39,820Dinas 15,612100 2,922100 2,225100 %100 Meningkatnya budaya baca dan pembinaanperpustakaan Program PengembanganBudaya Baca danPembinaanPerpustakaan Tasik Cerdas-Berakhlaq Kearsipan &Perpustakaan 50 100 35 100 165Dinas 20100 328100 372100 433100 433 100 490 100 520 100 2,203 DinasKearsipan & PerpustakaanTasik Cerdas- BerakhlaqProgram 'PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Meningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur %100 193100 25100 570100 561 100 571 100 577 100 2,473 DinasKearsipan & PerpustakaanTasik Cerdas- BerakhlaqProgram 'PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD Meningkatnya SistemPerencanaan,Pelaporan yang Tepat dan Penganggaran %100 269100 INDIKATOR DAERAH DAERAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp PEMBANGUNANTARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET (Juta) TARGET (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) DinasProgram 'Pengembangan Tasik Cerdas-% Berakhlaq - -Perpustakaan DinasProgram Peningkatan Tasik Cerdas-% 5,3505,350 Kearsipan & - 100Berakhlaq PerpustakaanProgram 'Peningkatan DinasTasik Cerdas- Sarana dan Prasarana %10,200 10,200 -Kearsipan & BerakhlaqPerpustakaan PerpustakaanProgram 'Peningkatan DinasTasik Cerdas- 1,2251,225 Kearsipan & BerakhlaqPerpustakaan Perpustakaan

URUSAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN 360 536 240 965 2,290 2,140 6,171 ARSIP DAERAH

Program Perbaikan MeningkatnyaDinas Sistem Administrasi pengelolaan % 300 80 200 63 600 65 200 65 1,380 Kearsipan & Tasik Amanah 62 Kearsipan kearsipanPerpustakaan MeningkatnyaProgram Penyelamatan pengelolaan arsip dan Dinas dan Pelestarian penyelamatan % 360 23660 550 100 1,350 100 1,450 100 3,646 Kearsipan & Tasik Amanah 100 100 100 100 Dokumen/Arsip Daerah dokumen/arsipPerpustakaan daerah Program PemeliharaanMeningkatnya DinasRutin/Berkala Sarana kualitas / kuantitas % 30 75 100 150 100 255 Kearsipan & Tasik Amanah PerpustakaanKearsipanProgram Peningkatan DinasMeningkatnya SDM Kualitas Pelayanan %70 140 100 340 100 340 100 890 Kearsipan & Tasik Amanah Perpustakaan

URUSAN PILIHAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN PEMUDA OLAH 46,500 33,611 20,752 39,025 37,850 17,850 149,088 RAGA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Produksi Padi (Ton)Ton 907,334 22,059 908,274 30,100 917,357 37,900 926,530 68,370 935,796 25,050 945,154 25,050 945,154 186,470 Outcome : Produksi hasil olahanpertanian (Ton)Output : Produksi hasil olahan tanamanpangan, hortikultura, perkebunan danpeternakan Ton 26,172 300 26,709 50 27,243 460 27,788 4,430 28,343 4,740 28,910 4,850 28,910 14,530Dinas PertanianTani Mukti Peningatan produksi pertanian/ perkebunanOutcome :Produktivitas Padi(Kw/Ha), Output :Produktivitas padi sawah dan padiladang Kw/Ha 65.91 300 66.69 300 66.76 175 66.82 450 66.89 450 66.96 450 66.96 1,825Dinas PertanianTani Mukti Program PengembanganPertanian RamahLingkungan Tani MuktiPeningatan produksi pertanian/ perkebunan DinasPertanian 1,513 Dinas Parpora Piknik Ka Tasik Produksi Palawija(Ton) Ton 380,816 15,521 331,623 17,400 334,939 25,720 338,289 67,061 341,672 13,500 345,088 13,500 345,088 137,181Dinas PertanianTani Mukti Program Pengembangan dan Penyediaan SaranaPrasarana Pertanian Penyediaan sarana prasarana pertanian(Paket) Paket 1 8,227 1 6,771 1 5,425 1 32,100 1 32,100 1 32,100 1 108,496Dinas PertanianTani Mukti Program Pemasaran danPengolahan HasilPertanian, Perkebunan,Peternakan, Perikanan 521,175 Program PengembanganPemasaran Pariwisata % TerpromosikannyaDestinasi WisataPotensi Daerah Event 402,075 6015,053 61225 629,450 63 9,450 64 6,150 64 40,328 Dinas Parpora Piknik Ka Tasik Program PengembanganDestinasi Pariwisata Terciptanya DestinasiPariwisata yang SiapKunjung 4542,555 51173 5518,393 6020,354 6128,400 62 28,400 63 11,700 63 107,247 Dinas Parpora Piknik Ka Tasik Program PengembanganKemitraan TerjalinnyaKemitaraanPariwisata % 351,870 50165

URUSAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN 80,647 320,992 187,285 336,969 210,301 199,096 1,254,642

% 100 981 100 1,221 100 1,143 100 1,191 100 1,191 100 1,191 100 5,936Dinas PertanianTani Mukti Program Pengendalian dan PenanggulanganPenyakit Hewan danPenjaminan Pangan AsalTernak Outcome :Pencegahan dan pemberantasanpenyakit hewan menular (ekor),Output : Hewan danTernak yang sehat Ekor 1,810 455 1,600 6,600 5,600 1 5,600 1 19,855Dinas PertanianTani Mukti Program AdministrasiPerkantoran Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran PertanianTani Mukti Outcome : Produksi hasil olahanpeternakan (Ton),Output : prnguatanUPT-UPT Peternakan Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur % 100 207 100 279 100 380 100 430 100 430 100 430 100 1,949Dinas PertanianTani Mukti Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur Terwujudnya aparatur yang berkompeten % 100 60 100 250 100 250 100 250 100 750Dinas PertanianTani Mukti Ton 966 300 985 45 1,005 550 1,025 1,600 1,045 600 1,055 600 1,055 3,395Dinas INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PengembanganSumber Daya ManusiaDan KelembagaanPertanian Peningatan ProduksiPertanian Jumlah Kelompok tani penerimamanfaat (Kel.) Kelompok 638 960 2 1,200 4 4,800 10 4,800 10 4,800 10 16,560Dinas PertanianTani Mukti Peningkatan ProduksiPertanian Produksi Sayuran(Ton) Ton 49,069 1,000 51,643 6,000 52,159 10,200 52,681 12,500 53,208 5,500 53,740 5,500 53,740 39,700Dinas PertanianTani Mukti Produksi Buah- buahan (Ton)Ton 221,806 4,948 211,701 6,200 213,818 11,800 215,956 21,492 218,116 20,400 220,297 20,400 220,297 80,292 PertanianTani Mukti DinasPertanian Tani MuktiPeningkatan ProduksiPertanian/ Perkebunan Outcome :ProduksiKomoditasPerkebunan (Ton),Output : Intensifikasi,Rehabilitasi,Diversifikasi danPengembangan tanaman perkebunan Ton 57,125 16,943 57,121 235,751 57,978 55,192 58,847 85,995 59,730 54,100 60,626 39,475 60,626 470,513Dinas PertanianTani Mukti Program PeningkatanProduksi HasilPeternakan Ootcome : ProduksiHasil Peternakan(Ton), Output :Produksi Daging, telur dan susu Ton 78,305 5,726 64,473 14,030 65,763 15,970 67,078 25,250 68,420 26,440 69,788 29,750 69,788 111,440Dinas Program PeningkatanUsaha Peternakan DinasPertanian DinasPertanian 338344.334 13,500 351.098 13,500 351.098 45,720 162 325 33118,720 Program PeingkatanProduktivitas danProduksi Pertanian PertanianTani Mukti 2,800Dinas 1002,800 (NTP)390 Nilai TukarPetani MeningkatnyaKesejahteraan Petani Tani MuktiProgram PeningkatanKesejahteraan Petani 20600 271,400 27 1,400 27 1,400 27 6,005 Tani Mukti 201,205 20920 Ha MeningkatnyaKualitas Bahan BakuTembakau Program PeningkatanKualitas Bahan BakuTembakau PertanianTani Mukti % 100 155 100 225 100 250 100 250 100 250 100 250 100 1,225Dinas Meningkatnya sistem perencanaan,pelaporan yang tepat, dan penganggaran. Program PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta)

PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 14,768 7,947 6,729 47,137 67,400 131,801 248,919

Program PelayananAdministrasiPerkantoran 50 25 1 50 1 50 1 50 Dinas IndagTasik Makmur dan 1 Dokumen KreatifPencetakan Wira UsahaBaru (WUB) Penambahan WiraUsaha Baru Orang 50 50200 50 200 50 200 50 600 Dinas Indag Tasik Makmur danKreatif 1 Dokumen perencanaan danpelaporan Tersedianya perlengkapankebutuhan kantor PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD % 679100 745100 922 100 922 100 922 100 922 Dinas Indag Tasik Makmur danKreatif Tersedianya Sarana dan Prasaranakebutuhan kantor % 600100 352100 540 100 340 100 540 100 540 Dinas Indag Tasik Makmur danKreatif Program Peningkatan kapasitas AparaturASN yang mengikutiDiklat formal Orang 5 5 5 5100 5 100 5 100 5 100 Dinas Indag Tasik Makmur danKreatif Program peningkatanSarana dan prasarana aparatur INDIKATOR DAERAH DAERAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp PEMBANGUNANTARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET (Juta) TARGET (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) (Juta) Cakupan BinaPeningkatan Efisiensi KelompokTasik Makmur dan Perdagangan Dalam % 14,468 6,318 5,296 34,625 65,087 129,289 234,297 Dinas Indag pedagang/usaha 100 100 100 100 100 100 100 KreatifNegeri InformalProgram PerlindunganKonsumen dan Tasik Makmur danJumlah Alat UTTP Buah 300 300 18945 310 18945 10,550 18945 550 18945 550 18945 11,960 Dinas Indag Pengamanan 18,945 18,945Kreatif PerdaganganPeningkatan dan Ekspor Bersih 2.057.57 2.057.57 2.119.92 2.141.123 2.141.123 Tasik Makmur danU$$ 50 2.078.153, 2.098.93 150 150 150 450 Dinas Indag Pengembangan ekspor Perdagangan 4,34 US$ ,58 US$ ,58 US$ Kreatif 46 US$ 4,99 US$US$ US$

URUSAN INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN 100 721 1,299 19,350 19,575 4,495 46,060 PERDAGANGAN

Pengembangan Industri Pemitraan Bagi UKMKecil dan Menengah Tasik Makmur danOrang 100 571 48 6,650 150 1,475 150 1,945 150 9,058 Dinas Indag 150 150 150 150 KreatifPeningkatan Pertumbuhan IndstriKemampuan Teknologi Tasik Makmur dan% 150 200 8,850 1.5 16,500 1.6 850 1.6 26,400 Dinas Indag Indstri 1 1 1 1 KreatifPengembangan Sentra- Terwujudnya Sentra- sentra Industri Potensial sentra Industri Tasik Makmur danUnit 100 3,100 394 850 395 950 395 7,401 Dinas IndagPotensial 390 391 392 393 KreatifProgram Penataan Fasilitasi KapasitasStruktur Industri bagi IKM Tasik Makmur dan% 751 550 1 550 1 550 1 2,401 Dinas Indag 2 1 1 1 KreatifProgram Pembinaan Terbinanya pelakuIndstri indstri kecil Tasik Makmur danOrang 200 200 30 200 30 200 30 800 Dinas Indag tembakau 30 30 30 30 Kreatif

URUSAN TRANSMIGRASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN

89 75 450 450 1,064 MENENGAH DAN TENAGA KERJA 20 Orang 100 2 75 - 20 Orang100 Orang Jumlah WargaTransmigrasi Lokal yang dilatih KreatifProgram TransmigrasiLokal Diskopukm nakerTasik Makmur dan 2350 2 350 2 864 89 20 Orang 200Diskopukm naker Orang Jumlah pengirimanTransmigrasi Program PengembanganWilayah Transmigrasi INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Tasik Makmur danKreatif

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 103,737 14,145 10,089 15,441 23,321 18,185 81,179

100 776 100 776 100 776 100 3,789 Dinas KPP Tani MuktiPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 2 125 2 400 Dinas KPP Tani Mukti 25100 125 100 125 2 75 100 75 100 249 Dinas KPP Tani MuktiPeningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur 39100 60 100 3 Program PeningkatanDisiplin Aparatur 100 420 100 42012 420 12 2,059 Dinas KPP Tani Mukti 12420 379 687 12776 Program PengembanganBudidaya Perikanan PengembanganPerikanan Tangkap danPemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir 87,785 Dinas KPP Tani Mukti 145480,7 32,550 145480,78 2,700 138553,1 62,385 40 50 125671,77 100 131955,3 119687, 5,90075,517 7,78568,651 18,14462,410 6,600 84578.54 13,925 94,728 8,850 94,728 43,060 Dinas KPP Tani MuktiProgram PeningkatanUsaha Perikanan 6511,340 70 8,925 75 8,925 75 49,933 DPMPTSP Tasik Nyaman 6014,635 556,108 508,655 % Cakupan SistemPembinaan danPengembanganBidangKetenagalistrikan Program Pembinaan danPengembangan BidangKetenagalistrikan 8,655 6,108 14,635 11,340 8,925 8,925 2,564 - - - - 1006,055 2,650100 50 - - - - Ton 43,863 %100 32,300 100 300 100 300 100 300 100 1,065 Dinas KPP Tani MuktiProgram Pengembangan dan Pengelolaan SumberDaya Kelautan 20100 65 20 75 20 % Program PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta)

URUSAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI1,155 500 1,950 1,950 1,950 7,505 Program PengembanganData/Informasi Persentase data yang valid dan up to datesebagai bahan penentuan kebijakan % 1,155100 500100 1,950 100 1,950 100 1,950 100 7,505 Dinas Kominfo Tasik Amanah

PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Cakupan pelayanan administrasiperkantoran 40217 11,300 14,163 10,984 27,542 22,903 24,605 24,605 325100 200 100 200 100 200 100 200 BAPPEDA Tasik Amanah 250100 300100 %100 PengembanganSistem Pelaporan Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan 30100 150 100 100 100 200 100 200 BAPPEDA Tasik Amanah 50100 151100 %100 Ketepatan waktu penyusunandokumen perencanaan danpelaporan 100 800 100 800 100 800 100 800 BAPPEDA Tasik AmanahProgram PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD 50167 30150 %100 Capaian peningkatan kapasitas pegawai% Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur 100100 112 100 112 100 112 100 112 BAPPEDA Tasik Amanah Capaian peningkatan disiplin aparatur% Program PelayananAdministrasiPerkantoran 909100 1,107100 1,304100 %100 Capaian ketersediaan sarana dan prasaranakondisi baik 1,706 100 1,543 100 1,563 100 1,563 BAPPEDA Tasik AmanahProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 1,523100 1,627100 1,159100 1,759 100 1,274 100 1,274 100 1,274 BAPPEDA Tasik AmanahProgram PeningkatanDisiplin Aparatur 5,650 100 4,850 100 5,950 100 5,950 BAPPEDA Tasik AmanahProgram PerencanaanPembangunan Ekonomi 7,091100 100 565 100 600 100 600 100 600 BAPPEDA Tasik AmanahProgram PerencanaanPembangunan Daerah 100390 100776 100348 Capaian tindak lanjut kerjasama% 8,950 100 7,624 100 8,005 100 8,005 BAPPEDA Tasik AmanahProgram KerjasamaPembangunan 9,127100 % 7,279100 %100 Presentase capaian jumlah program yangmemenuhi target Program PerencanaanPembangunan Daerah INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Tingkat kesesuaian program RPJMDdengan programRKPD bidang ekonomi Program Pengembangan data/informasiTersedianya data yang valid sebagaibahan penentuan kebijakan %100 2,300 100 1,600 100 1,600 100 1,600 BAPPEDA Tasik AmanahProgram PerencanaanPrasarana Wilayah danSumber Daya Alam Tingkat kesesuaian program RPJMDdengan programRKPD bidang tata ruang daninfrastruktur wilayah % 2,750 100 1,500 100 1,500 100 1,500 BAPPEDA Tasik AmanahProgram SosialisasiKetentuan di BidangCukai Pemahaman terhadap peraturan% 50100 150 100 150 100 150 100 150 BAPPEDA Tasik Amanah Tingkat kesesuaian program RPJMDdengan programRKPD bidangEkonomi % 1,400 100 1,500 100 1,600 100 1,600 BAPPEDA Tasik AmanahProgram PerencanaanSosial Dan Budaya 1609 11,009 1500 1001,050 100 1,050 100 1,050 100 1,050 BAPPEDA Tasik Amanah DokumenPerencanaan bidang sosial budayadokumen

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 95 500 300 300 1,100

KEUANGAN BPPD

BPPD Tasik AmanahProgram Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur tersedianya saranadan prasaran aparatur INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program Pengkajian danPenelitian BidangInformasi danKomunikasi Cakupan Kajian danPenelitian BidangInformasi danKomunikasi %100 95100 500 - 100 300 100 300 1,100 Dinas Kominfo Tasik Amanah 5,215 5,260 22,375 26,833 25,085 22,438 97,954 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Tersedianya pelayananadministrasi perkantoran % % BPKAD35,140 14,652 15,891 13,974 14,173 14,238 41,507 2,943 100 2,983 100 13,120 BPKAD Tasik Amanah 2,890100 1,957100 2,348100 2,669100 %100 Peningkatan KualitasPelayanan Internal Program PelayananAdministrasiPerkantoran 10017,958 100 19,333 100 16,585 100 74,984 BPPD Tasik Amanah BPPD Tasik AmanahProgram PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur meningkatnyakompetensi SDM 1005,110 100 15,999 1003,844 6,628 100 5,378 100 5,478 100 21,595 BPPD Tasik AmanahPeningkatan danPengembanganPendapatan Daerah 4,113100 1001,371 100 725 100 125 100 125 100 1,375 BPPD Tasik AmanahProgram OptimalisasiPengelolaan Pendapatan % BPPD Tasik AmanahProgram PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan % 75 100 75 100 250 100 250 100 250 100 BPPD Tasik AmanahPeningkatan PelayananPublik 515100 430100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 367100 725100 725 100 725 100 3,057 BPKAD Tasik Amanah Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah MeningkatnyaPengelolaanKeuangan Daerah yang Transparan,Efektif dan Efisien sesuai denganPeraturanPerundang-undangan %100 2,080100 2,202100 3,149100 2,492100 3,170 100 3,170 100 14,183 BPKAD Tasik AmanahProgram OptimalisasiPengelolaan Aset Daerah 1. MeningkatnyaJumlah Aset MilikPemerintahKabupaten yang memiliki BuktiKepemilikan YangSah %100 2,203100 1,910100 2,056100 3,035 100 3,080 100 3,085 100 13,166 BPKAD Tasik AmanahProgram OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah OptimalnyaPendapatan AsliDaerah %100 %100 Jumah RKA dan DPASKPD yang telah menerapkan StandarSatuan Harga Program PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD TerwujudnyaPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Peningkatan KualitasSarana danPrasarana Kerja %100 21,361100 1,156100 921100 1,508100 1,565 100 1,565 100 6,715 BPKAD Tasik AmanahProgram PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur %100 562100 984 100 990 100 1,000 100 3,909 BPKAD Tasik Amanah 805100 1,037100 1,545100 1,684100 1,700 100 1,710 100 7,676 BPKAD Tasik AmanahProgram PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan TerwujudnyaAkuntabilitasPelaporan CapaianKinerja danKeuangan %100 377100 374100 1,371 1005,110 1005,491 - - 10,601 BPPD Tasik Amanah 9,586 13,963 11,976 20,401 22,317 23,546 92,203 1003,844

KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat ketersediaan aparatur sesuai hasilanalisis beban kerja 70 BKD Tasik AmanahPersentase ASN yang mengikuti pendidikandan pelatihan formal 70 70 65 65 60 60 % 0.11 0.10 0.095 0.09 0.085 0.085BKD Tasik Amanah 2 0.04 % Persentase pelanggaran disiplinaparatur 10025,643 BKD Tasik Amanah 1006,225 1006,125 1005,700 1004,210 1003,383 % 2 Cakupan pembinaan disiplin aparatur% 700100 4,184 100 4,184 100 20,921 BKD Tasik Amanah 4,184100 4,184100 4,184100 4,184100 %100 Persentase pesertaDiklat Kepemimpinan yang lulus 4,875 BKD Tasik AmanahProgram Pendidikan danPelatihanKepemimpinan 750100 1,275100 2 1,800100 350100 615100 %100 Persentase administrasikepegawaian yang diselesaikan tepatwaktu 2 BKD Tasik AmanahProgram PelayananAdministrasiKepegawaian Daerah 2 2 2 1002,980 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PelayananAdministrasiPerkantoran %100 %100 Tingkat KetepatanPenyerahan LaporanKinerja danKeuangan 7,316 BKD Tasik AmanahProgram PeningkatanPerencanaan DanPenganggaran SKPD 2,484100 2,484100 780100 864100 704100 410100 Cakupan pelayanan sarana dan prasaranaaparatur 41100 4,360 BKD Tasik AmanahProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 1,044100 949100 863100 817100 687100 681100 %100 Cakupan pelayanan administrasiperkantoran 30100 50100 55 127,835 50 45 43 43 65 II, III dan IV% Persentase PejabatStruktural yang telah mengikuti Diklat PIM 1422,536 BKD Tasik Amanah 147,625 106,395 40100 50 8 6631 4686 % Cakupan Pegawai yang mengikuti DiklatTeknis danFungsional Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur 70100 241 BKD Tasik Amanah 40100 55 BKD Tasik AmanahProgram PembinaanDan PengembanganAparatur % 2,820 - - - 2,820 BKD Tasik AmanahProgram Penjenjangan dan Prajabatan INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program Pendidikan danPelatihan Persentase pesertaDiklat teknis dan fungsional yangmendapatkan sertifikat kompetensi PENGAWASAN % 100 47 1,744 47 2,267 47 2,481 47 2,727 47 2,995 47 12,215 inspektorat Tasik AmanahProgram PeningkatanPropesionalisme TenagaPemeriksa dan AparaturPengawasan Prosentase laporan yang dikerjakan% 100 304 100 304 100 561 100 618 100 679 100 747 100 2,910 inspektorat Tasik Amanah % 100 251 100 251 100 276 100 304 100 334 100 367 100 1,532 inspektorat Tasik AmanahProgram PeningkatanPengembangan SitemPelaporan capaianKinerja Keuangan Prosentase Pegawai yang mengikutipeningkatanKapasitas SDM % 100 100 245 100 270 100 296 100 326 100 359 100 1,496 inspektorat Tasik AmanahProgram PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur Prosentase APIP mengikutipeningkatan profesonalismetenaga pemeriksa % 100 100 742 100 883 100 1,328 100 1,069 100 1,176 100 5,198 inspektorat Tasik AmanahProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur % 100 100 789 100 867 100 1,650 100 1,050 100 1,155 100 5,510 inspektorat Tasik AmanahProngram PeningkatanSistem PengawasanInternal danPengendalianPelaksanaan KebijakanKDH Persentase pesertaDiklat prajabatan yang lulus Program PelayananAdministrasiPerkantoran INPEKTORAT 710 2,830 3,758 4,127 4,427 4,865 20,007 1,164 - 100 1,164 100 3,491 BKD Tasik Amanah 1,164 -100 % INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD Prosentase dokumen yang diselesaikanDok 2 180 2 198 2 217 2 240 2 264 2 1,098 inspektorat Tasik Amanah Program PeningkatanDisiplin Aparatur % 100 100 100 110 100 121 100 133 100 464 inspektorat Tasik AmanahProgram KebijakanSistem dan ProsedurPengawasanPenyempurnaan Tingkat tercapainya penyelenggaraankegiatan pengawasan % 100 155 100 106 100 85 100 102 100 100 100 293 inspektorat Tasik Amanah

SEKRETARIAT DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 41,715 29,952 68,936 46,317 48,852 52,722 246,779

%100 11,853 100 13,040 100 14,123 100 57,399Sekretariat DaerahTasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Tersedianya pelayananadministrasi perkantoran %100 9,157100 9,774100 8,610100 DaerahTasik Amanah 100340 Program Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur tersedianya saranadan prasaran aparatur %100 5,143100 8,341100 8,515100 7,310 100 7,991 100 8,891 100 41,048Sekretariat DaerahTasik Amanah Program PeningkatanKinerja dan PerangkatDaerah 100 400 100 1,050 100 1,050 100 2,990Sekretariat % 100 100150 300100 195100 225 100 225 100 225 100 1,466 581100 422100 825 100 1,475 100 1,475 100 4,778 SekretariatDaerah Tasik AmanahProgram PeningkatanSistem PelaporanPenyelenggaraanPemerintah Darah terwujudnyapelaporan penyelenggaraanPemda %100 313100 596100 SekretariatDaerah Program PeningkatanPelayanan Publik survei pelayananpublik Tasik AmanahProgram PenataanKelembagaan TerlaksananyaPenataanKelembagaan %100 1,100100 Tersedianya laporan kinerja perangkatdaerah 775100 2,075 100 190 100 2,050 100 6,015Sekretariat DaerahTasik Amanah 925100 Tasik AmanahProgram PembentukanPeraturan Daerah Tasik AmanahProgram PeningkatanKetahanan Pangan TerlaksananyaMonitoring danEvaluasi PenyaluranRastra danTersusunnya LaporanMonev PenyaluranRastra %100 5,225100 115115 SekretariatDaerah Tani MuktiProgram PenataanPeraturan Perundang- undangan TerlaksananyaPenataanPenyusunan ProdukHukum DaerahKabupatenTasikmalaya %100 1,280100 800100 515100 665 100 665 100 665 100 3,310 SekretariatDaerah TerbentuknyaPeraturan Daerah 415100 300 100 300 100 300 100 1,615 Dokumen 1 100 -100 Program PeningkatanKerjasama Daerah Adanya Kerjasama Daerah antara Kab.Tasikmalaya denganDaerah Lainnya, pihak ke tiga %100 100100 90100 170100 200100 200100 200100 860Sekretariat DaerahTasik Cerdas- Berakhlaq SekretariatDaerah 300100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) %100 Program Peningkatan disiplin aparaturtersedianya sarana peningkatan disiplinaparatur %100 540100 162100 120100 300 100 330 100 363 100 1,275 SekretariatDaerah Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan KedinasanKepala Daerah/WakilKepala Daerah tersedianyapelayananKDH/WaKDH %100 2,526100 2,476100 3,648100 4,195 100 5,192 100 5,970 100 21,480Sekretariat DaerahTasik Amanah Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur meningkatnyakompetensi SDM 243100 5,335100 327100 490100 800 100 950 100 1,100 100 3,667 SekretariatDaerah Tasik AmanahProgram Pembinaan danPengembangan Aparatur PelaksanaanPembinaan Aparatr diLingkunganSekretariat Daerah Keg 1200 1400 1400 1500 1 550 1 600 1 2,450 SekretariatDaerah Tasik AmanahProgram PenuntasanKemiskinan TerlaksananyaKoordinasi LintasPelaku ProgramPenanggulanganKemiskinan danTerlaksananyaVerifikasi ke TempatDomisili RumahTangga Miskin %100 150100 350Sekretariat INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PenataanDaerah Otonomi Baru TerlaksananyaPembahaasanPenegasan BatasDerah KabupatenTasikmalaya DenganKabupaten/Kota yangBerbatasan denganKabupatenTasikmalaya % -100 30100 50100 100 100 100 100 100 100 380 SekretariatDaerah Tasik AmanahProgram PeningkatanKapasitas PemerintahDaerah Persentase penyelenggaraanpemerintah daerah % 100100 100100 DaerahTasik Amanah 15235 Tasik Cerdas-Berakhlaq Program Penataan,Penguasaan,Pemilikan,Penggunan danPemanfaatan Tanah Terbitnya sertifikat dan terselsaikannyapermasalahan sengketa tanah %100 50100 30 - - 30 SekretariatDaerah Tasik AmanahProgram PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD kesesuaianpengannggaran dan perencanaan Dokumen 2 97 143 985 4100 5 150 4 100 4 591 SekretariatDaerah Tasik AmanahProgram Peningkatan dan PengembanganPengelolaan KeuanganDaerah Pemenuhan tatakelola keuangandaerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan %100 500100 276100 130100 310 100 310 100 310 100 1,336 SekretariatDaerah Tasik Amanah SekretariatDaerah TerlaksnanyaPelatuhan PerangkatDesa %100 1,525Sekretariat Program PenataanKetatalaksanaan Jumlah PerangkatDaerah diLingkunganPemerintahKabupatenTasikmalaya %100 30100 125100 275100 375100 375100 375100 DaerahTasik Amanah DaerahTasik Amanah Program PendidikanPolitik Masyarakat terfasilitasinyapendidikan politik bagi masyarakat % 1,014 100 1,014 100 1,014 3,042Sekretariat Program FasilitasiPenyelenggaraanPemerintahan Umum Pelaksanaan penyelenggaraanpemerintahan umum % 10100 50 100 50 100 50 100 160Sekretariat DaerahTasik Amanah Program PeningkatanKapasitas danKesejahteraan AparaturPemerintah Desa %100 TerlaksananyaPembahaasanPenegasan BatasDerah KabupatenTasikmalaya DenganKabupaten/Kota yangBerbatasan denganKabupatenTasikmalaya Kec. Program KebijakanPenetapan Rupa Bumi DaerahTasik Amanah 4,200 100 4,200 100 4,200 100 14,225Sekretariat 1,250100 375100 1,320100 Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian SertaPelaporan KegiatanPembangunan Daerah terlaksananyapemantauan, evaluasi dan pelaporanseluruh program/kegiatan BagianPemerintahan SekretariatDaerah 100100 100 100 125 100 150 100 531 56100 215100 Dokumen Pelaporan %100 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Tasik AmanahProgram KerjasamaInformasi dan MassMedia terfasilitasinyakerjasama informasi dan media 39100 1200 1 200 1 200 1 600 Tasik Makmur danKreatif 105 300100 200 100 200 100 200 100 1,000 SekretariatDaerah Tasik Makmur danKreatif Program PeningkatanIklim Investasi danRealisasi Investasi Meningkatnya koordinasipeningkatan investasi daerah %100 SekretariatDaerah SekretariatDaerah 260100 Tasik Makmur danKreatif Program PeningkatanPromosi dan KerjasamaInvestasi PersentasePeningkatan Promosi dan KerjasamaInvestasi %100 575 100100 Terlaksananya Monev Kredit Program . %100 150 %100 1,677100 150100 450100 475 100 575 100 650 100 2,300 SekretariatDaerah Tasik AmanahProgram SosialisasiKetentuan di BidangCukai TersampaikannyaSosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai SekretariatDaerah Tasik Cerdas-Berakhlaq Program PengendalianInflasi Daerah terlaksananyakoordinasi pengendalian Inflasidaerah %100 375100 250 - 100 150 100 150 100 150 100 700Sekretariat DaerahTasik Makmur dan KreatifProgram PemberdayaanEkonomi Kerakyatan %100 500Sekretariat INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PembinaanBUMD terselenggaranyapembinaan BUMD % 200100 150100 150100 DaerahTasik Makmur dan Tasik AmanahProgram PeningkatanKapasitas PelayananKesehatan 400Sekretariat DaerahTasik Cerdas- BerakhlaqProgram PeningkatanPeran SertaKepemudaan Meningkatkan PeranPemuda danOlahraga %100 75 SekretariatDaerah Tasik AmanahProgram Pembinaan danPemasyarakatan olahraga Pembinaan danPemasyarakatanOlahraga %100 700 SekretariatDaerah Pemenuhan fasilitasi pembinaaan UKS danLANSIA 200100 % 50100 200100 500100 500100 500100 1,750Sekretariat DaerahTasik Amanah Program PengembanganInvestasi terlaksananyakoordinasi pengembanganinvestasi % 50 100 100Sekretariat DaerahTasik Makmur dan Kreatif 100100 300 - Terwujudnya partisapsi dalamPekan Olah ragaSantri dan Hari sasntri %100 9,450Sekretariat TerlaksananyaKegiatan PeningkatanSyiar Agama danPenanganan Lansia %100 1,200100 1,700100 36,600100 4,425 100 4,425 100 4,425 100 51,575Sekretariat DaerahTasik Cerdas- BerakhlaqProgram Hari BesarIslam Pelaksanaan KegiatanHari Besar Islam % 3,150100 3,150100 3,150100 DaerahTasik Cerdas- KreatifProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan BerakhlaqProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah TerselenggaranyaPeringatan Hari BesarNasional dan daerah %100 1,500100 1,550100 2,765 -4,315 SekretariatDaerah Tasik Cerdas-Berakhlaq Program PeningkatanPemahaman Nilai-NilaiKebangsaan % SekretariatDaerah Tasik Cerdas-Berakhlaq Program PendidikanPemuda dan Organisasi PenyelenggaraanUpacara PeringatanHari Besar Nasional dan Hari Jadi Daerah Penyusunan LaporanKeuangan SekretariatDaerah 20170 90 18 16 TerselenggaranyaPembahasanKerjasama Daerah buah Program Kerja SamaDaerah DaerahTasik Amanah 50 50 250Sekretariat 50 50 50 100 Adanya LaporanReguler PengelolaanKeuangan Bulanan,Triwulan, Semesteran dan Tahunan untukSemua ProgramKegiatan diLingkunganSekretariat Daerah buah SekretariatDaerah Tasik Cerdas-Berakhlaq 26 26 600Sekretariat 200200 % Meningkatnya KinerjaDaerah Program PeningkatanKinerja Daerah Tasik Cerdas-Berakhlaq SekretariatDaerah 300100 250 100 250 100 250 100 1,050 % - MeningkatnyaKemampuan danPengetahuan paraDa'i Muda Program PeningkatanPeran Pesantren SecaraOptimal INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) DaerahTasik Amanah 22170 24 170

SEKRETARIAT DEWAN 37,521 31,765 22,942 32,513 40,175 39,650 167,045

7,977100 SekretariatDPRD 377100 390100 400 100 4,250 100 450 100 5,868 SekretariatDPRD Tasik AmanahProgram PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan % 100 100 50100 75100 100 100 125 100 150 100 500 Raperda100 Tasik AmanahProgram PeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan RakyatDaerah %100 22,903100 19,405100 10,959 520,000 5 22,500 5 25,000 5 97,864 SekretariatDPRD Tasik Amanah 401100 DPRDTasik Amanah Program PeningkatanDisiplin Aparatur 2,815100 %100 7,440100 7,669100 8,000 100 8,250 100 8,500 100 40,395Sekretariat DPRDTasik Amanah Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur %100 5,878100 3,294100 Program PelayananAdministrasiPerkantoran 2,876 100 3,750 100 4,000 100 16,735Sekretariat DPRDTasik Amanah Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur %100 869100 1,111100 516100 1,097 100 1,250 100 1,500 100 5,473Sekretariat INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PeningkatanPerencanaan danPenganggaran SKPD 20 30 20 30 20 40 20 40 10050 100 50 100 210 SekretariatDPRD Tasik Amanah

KECAMATAN KECAMATAN CIBALONG

Cakupan pelayanan administrasiperkantoran 81 100 85 100 465Kecamatan 3100 3 100 3 100 3 100 19 KecamatanCibalong Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 148100 74100 77 100 CibalongTasik Amanah 35100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 22100 25100 25100 26 100 28 100 29 100 132Kecamatan CibalongTasik Amanah 429 564 243 255 268 281 1,612 6100 %100 %100 205 100 100100 100 100 205 98100 99100 87100 92 100 96 100 101 100 475Kecamatan CibalongTasik Amanah Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 88100 KecamatanCibalong Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 Program PelayananAdministrasiPerkantoran 31100 28100 29 100 31 100 32 100 152Kecamatan CibalongTasik Amanah Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa 36100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 50100 26100 28 100 29 100 31 100 164Kecamatan CibalongTasik Amanah

KECAMATAN PARUNGPONTENG 420 475 603 633 665 698 3,074

%100 ParungpontengTasik Amanah 4 100 5 100 25 KecamatanParungponteng Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 150100 75100 79 100 83 100 87 100 473Kecamatan Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah 8100 Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 16100 18100 18100 19 100 20 100 21 100 94 KecamatanParungponteng Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran 4100 4 100 35100 80100 373100 391 100 411 100 431 100 1,743 80100 80100 83 100 88 100 92 100 422Kecamatan ParungpontengTasik Amanah Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 101100 137100 KecamatanParungponteng %100 Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 38100 33100 Cakupan pelayanan administrasiperkantoran 32 100 34 100 158Kecamatan ParungpontengTasik Amanah Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa 29100 30 100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 50100 25100 26 100 28 100 29 100 158Kecamatan ParungpontengTasik Amanah

KECAMATAN JATIWARAS

Cakupan pelayanan administrasiperkantoran 81 100 85 100 467Kecamatan 6100 6 100 6 100 6 100 34 KecamatanJatiwaras Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 150100 74100 77 100 JatiwarasTasik Amanah 35100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 20100 22100 22100 24 100 25 100 26 100 119Kecamatan JatiwarasTasik Amanah 419 559 546 574 602 632 2,914 10100 %100 %100 204100 85100 87100 87100 91 100 96 100 100 100 461Kecamatan JatiwarasTasik Amanah Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 88100 301100 316 100 332 100 349 100 1,502 Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa KecamatanJatiwaras Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 41100 Program PelayananAdministrasiPerkantoran 31100 32 100 34 100 35 100 167Kecamatan JatiwarasTasik Amanah Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa 36100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 50100 26100 28 100 29 100 31 100 164Kecamatan JatiwarasTasik Amanah

KECAMATAN SALOPA 422 460 548 575 604 634 2,820

%100 83 100 87 100 473Kecamatan 5100 5 100 5 100 5 100 28 KecamatanSalopa Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 150100 75100 79 100 SalopaTasik Amanah 35100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 19100 22100 22100 23 100 24 100 26 100 117Kecamatan SalopaTasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran 9100 %100 76100 315100 331 100 348 100 365 100 1,478 76100 76100 80 100 84 100 88 100 405Kecamatan SalopaTasik Amanah Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 102100 118100 KecamatanSalopa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 39100 34100 Cakupan pelayanan administrasiperkantoran 33 100 34 100 161Kecamatan SalopaTasik Amanah Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa 30100 31 100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 50100 25100 26 100 28 100 29 100 158Kecamatan SalopaTasik Amanah

KECAMATAN TANJUNGJAYA 413 448 538 565 593 623 2,766

%100 TanjungjayaTasik Amanah 4 100 4 100 22 KecamatanTanjungjaya Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 170100 75100 79 100 83 100 87 100 493Kecamatan Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah 7100 Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 13100 15100 15100 15 100 16 100 17 100 78 KecamatanTanjungjaya Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran 4100 4 100 35100 80100 319100 335 100 352 100 370 100 1,491 80100 72100 75 100 79 100 83 100 389Kecamatan TanjungjayaTasik Amanah Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 99100 115100 KecamatanTanjungjaya %100 Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 37100 32100 Cakupan pelayanan administrasiperkantoran 31 100 33 100 155Kecamatan TanjungjayaTasik Amanah Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa 29100 30 100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 30100 25100 26 100 28 100 29 100 138Kecamatan TanjungjayaTasik Amanah

KECAMATAN PUSPAHIANG

Cakupan pelayanan administrasiperkantoran 83 100 87 100 473KecamatanPuspahiang 4 100 5 100 25 KecamatanPuspahiang Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 150100 75100 79 100 Tasik AmanahProgram OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah 8100 Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 15100 17100 17100 18 100 19 100 20 100 90 KecamatanPuspahiang Tasik Amanah 418 553 547 574 603 633 2,909 4100 4 100 35100 %100 304100 319 100 335 100 351 100 1,511 90100 93100 93100 98 100 103 100 108 100 495 KecamatanPuspahiang Tasik AmanahProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 90100 202100 KecamatanPuspahiang %100 Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 38100 Program PelayananAdministrasiPerkantoran 29100 30 100 32 100 34 100 158KecamatanPuspahiang Tasik AmanahProgram Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa 33100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 50100 25100 26 100 28 100 29 100 158KecamatanPuspahiang Tasik Amanah

KECAMATAN SUKARAJA

Cakupan pelayanan administrasiperkantoran 83 100 87 100 473Kecamatan 4100 4 100 4 100 5 100 25 KecamatanSukaraja Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 150100 75100 79 100 SukarajaTasik Amanah 35100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 17100 20100 20100 21 100 22 100 23 100 105Kecamatan SukarajaTasik Amanah 407 543 532 559 587 616 2,838 8100 %100 %100 214100 68100 69100 75100 79 100 83 100 87 100 392Kecamatan SukarajaTasik Amanah Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 98100 305100 320 100 336 100 353 100 1,526 Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa KecamatanSukaraja Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 38100 Program PelayananAdministrasiPerkantoran 29100 30 100 32 100 34 100 158Kecamatan SukarajaTasik Amanah Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa 33100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 50100 25100 26 100 28 100 29 100 158Kecamatan SukarajaTasik Amanah

KECAMATAN SALAWU 455 496 567 596 626 657 2,942

%100 83 100 87 100 473Kecamatan 7 100 7 100 38 KecamatanSalawu Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 150100 75100 79 100 SalawuTasik Amanah 12100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 24100 27100 25100 26 100 28 100 29 100 135Kecamatan SalawuTasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran 6100 6 100 35100 100100 KecamatanSalawu 100100 93100 98 100 102 100 108 100 500 KecamatanSalawu Tasik AmanahProgram PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 104100 120100 310100 326 100 342 100 359 100 1,457 Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah %100 Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 42100 37100 Cakupan pelayanan administrasiperkantoran 37 100 39 100 181Kecamatan SalawuTasik Amanah Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa 33100 35 100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 50100 25100 26 100 28 29 158Kecamatan SalawuTasik Amanah

KECAMATAN KARANGNUNGGAL 449 496 579 608 638 670 704

%100 83 100 87 100 473Kecamatan 7100 7 100 8 100 8 100 44 KecamatanKarangnunggal Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 150100 75100 79 100 KarangnunggalTasik Amanah 35100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 46100 53100 53100 56 100 59 100 62 100 282Kecamatan KarangnunggalTasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran 14100 %100 64100 323100 339 100 356 100 374 100 1,517 64100 64100 67 100 71 100 74 100 341Kecamatan KarangnunggalTasik Amanah Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 110100 126100 KecamatanKarangnunggal Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 44100 39100 Cakupan pelayanan administrasiperkantoran 35 100 37 100 177Kecamatan KarangnunggalTasik Amanah Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa 32100 34 100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 50100 25100 26 100 28 100 29 100 158Kecamatan KarangnunggalTasik Amanah

KECAMATAN BANTARKALONG 445 481 555 583 612 643 675

%100 16100 Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 140100 75100 79 100 83 100 87 100 463Kecamatan BantarkalongTasik Amanah Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 14100 16100 16 100 25 KecamatanBantarkalong 17 100 18 100 83 KecamatanBantarkalong Tasik AmanahProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkait %100 25100 60100 25100 26 100 28 100 29 100 168Kecamatan BantarkalongTasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan 4 100 5 100 75100 Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah 75100 75100 79 100 83 100 87 100 401Kecamatan BantarkalongTasik Amanah Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 133100 149100 331100 348 100 365 100 383 100 1,575 KecamatanBantarkalong Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD 4100 4 100 %100 38100 33100 29100 30 100 32 100 34 100 158Kecamatan BantarkalongTasik Amanah Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 35100 8100 Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) dengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa

KECAMATAN CIPATUJAH

Cakupan pelayanan administrasiperkantoran 41100 Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 160100 75100 79 100 83 100 87 100 483Kecamatan CipatujahTasik Amanah Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 36100 41100 43 100 47 KecamatanCipatujah 45 100 47 100 218Kecamatan CipatujahTasik Amanah Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 40100 25100 26 100 28 100 29 100 148Kecamatan CipatujahTasik Amanah 453 619 646 678 712 748 3,402 Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan 8 100 9 100 %100 KecamatanCipatujah 83100 83100 73100 77 100 81 100 85 100 398Kecamatan CipatujahTasik Amanah Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 104100 240100 392100 411 100 432 100 454 100 1,929 Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah 8100 8 100 Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 45100 40100 33100 34 100 36 100 38 100 180Kecamatan CipatujahTasik Amanah Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 Program PelayananAdministrasiPerkantoran 15100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) KECAMATAN CIKATOMAS447 486 612 642 675 708 3,123 31100 Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 150100 75100 79 100 83 100 87 100 473Kecamatan CikatomasTasik Amanah Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 35100 5 100 5 100 35100 36 100 38 100 40 100 184Kecamatan CikatomasTasik Amanah Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 50100 25100 26 100 28 100 29 100 158Kecamatan CikatomasTasik Amanah 28 KecamatanCikatomas 5100 5 100 Program PelayananAdministrasiPerkantoran 381100 400 100 420 100 441 100 1,787 Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 59100 63100 63100 66 100 69 100 72 100 332Kecamatan CikatomasTasik Amanah Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 133100 146100 KecamatanCikatomas 9100 Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 39100 34100 30100 31 100 33 100 34 100 161Kecamatan CikatomasTasik Amanah Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100

KECAMATAN TARAJU 418 454 542 569 598 628 2,791

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa 125100 70100 74 100 77 100 81 100 427Kecamatan TarajuTasik Amanah Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 14100 15100 15100 16 100 17 100 17 100 80 KecamatanTaraju Tasik AmanahProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah %100 %100 25100 75100 30100 32 100 33 100 35 100 204Kecamatan TarajuTasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 82100 82100 82100 86 100 90 100 95 100 435Kecamatan PancatengahTasik Amanah 125100 Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan Program PelayananAdministrasiPerkantoran Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 73100 69100 62100 65 100 69 100 72 100 337Kecamatan TarajuTasik Amanah Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 107100 127100 331100 347 100 365 100 383 100 1,554 KecamatanTaraju Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan %100 39100 34100 30100 31 100 33 100 34 100 161Kecamatan TarajuTasik Amanah Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 9100 5100 5 100 5 100 5 100 28 KecamatanTaraju

KECAMATAN PANCATENGAH 441 480 566 595 624 656 2,921

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 19100 22100 22100 23 100 24 100 25 100 116Kecamatan PancatengahTasik Amanah Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 26 100 60100 83 100 87 100 463Kecamatan 28 100 29 100 168Kecamatan PancatengahTasik Amanah 452 496 580 609 640 672 2,997 Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 74100 75100 75100 79 100 83 100 87 100 398Kecamatan CikalongTasik Amanah PancatengahTasik Amanah 75100 79 100 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 34 100 35 100 167Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 114100 130100 327100 343 100 360 100 378 100 1,538 KecamatanPancatengah Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 41100 36100 31100 32 100 PancatengahTasik Amanah 140100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 11100 6100 6 100 6 100 6 100 35 KecamatanPancatengah Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100

KECAMATAN CIKALONG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 40100 45100 45100 47 100 50 100 52 100 239Kecamatan CikalongTasik Amanah Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 60100 77 100 81 100 442Kecamatan 30100 32 100 33 100 35 100 189Kecamatan CikalongTasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 72100 72100 72100 75 100 79 100 83 100 381KecamatanSodonghilir Tasik Amanah CikalongTasik Amanah 70100 74 100 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 35 100 36 100 174Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 110100 125100 322100 338 100 355 100 373 100 1,514 KecamatanCikalong Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 43100 38100 32100 33 100 CikalongTasik Amanah 140100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 13100 7100 7 100 7 100 8 100 41 KecamatanCikalong Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100

KECAMATAN SODONGHILIR 440 501 567 596 625 657 2,946

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 55100 Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 33100 36100 36100 38 100 40 100 42 100 193KecamatanSodonghilir Tasik AmanahProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 28 100 29 100 163KecamatanSodonghilir 25100 26 100 83 100 87 100 468KecamatanSodonghilir Tasik Amanah 421 455 540 567 596 626 2,785 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 72100 72100 72100 75 100 79 100 83 100 380Kecamatan KadipatenTasik Amanah Tasik AmanahProgram OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah 75100 79 100 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 31100 33 100 Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 108100 144100 322100 338 100 355 100 373 100 1,533 KecamatanSodonghilir Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 42100 37100 34 100 36 100 171KecamatanSodonghilir 145100 Tasik AmanahProgram Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 12100 6100 6 100 7 100 7 100 38 KecamatanSodonghilir Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100

KECAMATAN KADIPATEN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 15100 17100 17100 18 100 19 100 20 100 92 KecamatanKadipaten Tasik AmanahProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 50100 83 100 87 100 473Kecamatan 25100 26 100 28 100 29 100 158Kecamatan KadipatenTasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 68100 72100 72100 75 100 79 100 83 100 381Kecamatan PagerageungTasik Amanah KadipatenTasik Amanah 75100 79 100 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 31 100 32 100 152Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 113100 129100 320100 336 100 353 100 371 100 1,510 KecamatanKadipaten Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 36100 31100 28100 29 100 KadipatenTasik Amanah 150100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 6100 3100 3 100 3 100 3 100 19 KecamatanKadipaten Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100

KECAMATAN PAGERAGEUNG 431 470 557 585 614 645 2,872

25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 24100 28100 28100 29 100 30 100 32 100 146Kecamatan PagerageungTasik Amanah Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 50100 83 100 87 100 473Kecamatan 25100 26 100 28 100 29 100 158Kecamatan PagerageungTasik Amanah KECAMATAN JAMANIS 409 444 533 560 588 617 2,743 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 66100 66100 66100 70 100 73 100 77 100 353Kecamatan JamanisTasik Amanah PagerageungTasik Amanah INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 33 100 35 100 164Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 113100 126100 323100 339 100 356 100 374 100 1,518 KecamatanPagerageung Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 40100 35100 30100 32 100 PagerageungTasik Amanah 150100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 10100 5100 5 100 6 100 6 100 32 KecamatanPagerageung Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 75100 79 100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 13100 15100 15100 15 100 16 100 17 100 78 KecamatanJamanis Tasik AmanahProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 26 100 50100 83 100 87 100 473Kecamatan 28 100 29 100 158Kecamatan JamanisTasik Amanah 453 489 552 580 609 639 2,869 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 86100 87100 87100 91 100 96 100 100 100 460Kecamatan RajapolahTasik Amanah JamanisTasik Amanah 75100 79 100 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 32 100 34 100 158Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 106100 122100 319100 335 100 352 100 370 100 1,498 KecamatanJamanis Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 38100 33100 29100 30 100 JamanisTasik Amanah 150100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 8100 4100 4 100 4 100 5 100 25 KecamatanJamanis Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100

KECAMATAN RAJAPOLAH

25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 18100 20100 20100 21 100 22 100 23 100 107Kecamatan RajapolahTasik Amanah Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 49100 83 100 87 100 470Kecamatan 25100 26 100 28 100 29 100 157Kecamatan RajapolahTasik Amanah KECAMATAN CIAWI 426 467 553 581 610 640 2,852 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 69100 68100 68100 71 100 75 100 79 100 360Kecamatan CiawiTasik Amanah RajapolahTasik Amanah INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 32 100 34 100 157Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 126100 148100 312100 328 100 344 100 361 100 1,493 KecamatanRajapolah Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 38100 32100 29100 30 100 RajapolahTasik Amanah 147100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 7100 4100 4 100 4 100 5 100 24 KecamatanRajapolah Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 75100 79 100 25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 26100 30100 30100 31 100 33 100 35 100 159Kecamatan CiawiTasik Amanah Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 50100 83 100 87 100 473Kecamatan 25100 26 100 28 100 29 100 158Kecamatan CiawiTasik Amanah KECAMATAN CINEAM 447 486 618 649 682 716 3,150 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 75100 75100 75100 79 100 83 100 87 100 401Kecamatan CineamTasik Amanah CiawiTasik Amanah INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 34 100 35 100 167Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 105100 122100 319100 335 100 352 100 370 100 1,500 KecamatanCiawi Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 41100 36100 31100 32 100 CiawiTasik Amanah 150100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 11100 6100 6 100 6 100 6 100 35 KecamatanCiawi Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 75100 79 100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 23100 26100 26100 27 100 28 100 30 100 136Kecamatan CineamTasik Amanah Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 26 100 40100 83 100 87 100 483Kecamatan 28 100 29 100 148Kecamatan CineamTasik Amanah 452 506 591 621 652 684 3,055 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 93100 99100 94100 99 100 104 100 109 100 505 KecamatanManonjaya Tasik Amanah CineamTasik Amanah 75100 79 100 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 33 100 35 100 164Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 124100 140100 382100 401 100 421 100 442 100 1,787 KecamatanCineam Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 40100 35100 30100 32 100 CineamTasik Amanah 160100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 10100 5100 5 100 6 100 6 100 32 KecamatanCineam Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100

KECAMATAN MANONJAYA

25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 32100 37100 37100 39 100 41 100 43 100 195Kecamatan ManonjayaTasik Amanah Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 38100 83 100 87 100 485Kecamatan 25100 26 100 28 100 29 100 146Kecamatan ManonjayaTasik Amanah KECAMATAN BOJONGGAMBIR 431 470 561 589 618 649 2,887 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 77100 77100 77100 81 100 85 100 89 100 408Kecamatan BojonggambirTasik Amanah ManonjayaTasik Amanah INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 34 100 36 100 171Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 100100 121100 323100 339 100 356 100 374 100 1,515 KecamatanManonjaya Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 42100 37100 31100 33 100 ManonjayaTasik Amanah 162100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 12100 6100 6 100 7 100 7 100 38 KecamatanManonjaya Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 75100 79 100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 22100 26100 26100 27 100 28 100 30 100 135Kecamatan BojonggambirTasik Amanah Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 30100 32 100 75100 77 100 81 100 427Kecamatan 33 100 35 100 204Kecamatan BojonggambirTasik Amanah 415 458 542 569 598 628 2,795 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 60100 59100 59100 61 100 65 100 68 100 311Kecamatan CisayongTasik Amanah BojonggambirTasik Amanah 70100 74 100 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 33 100 35 100 164Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 107100 123100 324100 340 100 357 100 374 100 1,518 KecamatanBojonggambir Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 40100 35100 30100 32 100 BojonggambirTasik Amanah 125100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 10100 5100 5 100 6 100 6 100 32 KecamatanBojonggambir Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100

KECAMATAN CISAYONG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 20100 24100 24100 25 100 26 100 27 100 125Kecamatan CisayongTasik Amanah Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 26 100 60100 83 100 87 100 463Kecamatan 28 100 29 100 168Kecamatan CisayongTasik Amanah 416 552 541 568 596 626 2,883 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 92100 90100 90100 94 100 99 100 104 100 475Kecamatan SariwangiTasik Amanah CisayongTasik Amanah 75100 79 100 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 35 100 36 100 173Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 107100 125100 322100 338 100 355 100 373 100 1,513 KecamatanCisayong Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 43100 38100 32100 33 100 CisayongTasik Amanah 140100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 13100 7100 7 100 7 100 8 100 41 KecamatanCisayong Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100

KECAMATAN SARIWANGI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 10100 12100 12100 12 100 13 100 13 100 62 KecamatanSariwangi Tasik AmanahProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 20100 21 100 40100 88 100 93 100 505Kecamatan 22 100 23 100 126Kecamatan SariwangiTasik Amanah 424 466 553 581 610 641 2,852 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 72100 73100 73100 77 100 81 100 85 100 389KecamatanSingaparna Tasik Amanah SariwangiTasik Amanah 80100 84 100 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 32 100 34 100 158Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 91100 210100 307100 322 100 338 100 355 100 1,532 KecamatanSariwangi Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 38100 33100 29100 30 100 SariwangiTasik Amanah 160100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 8100 4100 4 100 4 100 5 100 25 KecamatanSariwangi Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100

KECAMATAN SINGAPARNA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 45100 Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 34100 41100 41100 43 100 45 100 47 100 216KecamatanSingaparna Tasik AmanahProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 28 100 29 100 153KecamatanSingaparna 25100 26 100 83 100 87 100 478KecamatanSingaparna Tasik Amanah 411 444 535 562 590 620 2,751 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 87100 87100 87100 92 100 96 100 101 100 463Kecamatan SukarameTasik Amanah Tasik AmanahProgram OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah 75100 79 100 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 30100 32 100 Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 93100 107100 304100 320 100 336 100 352 100 1,419 KecamatanSingaparna Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 40100 35100 33 100 35 100 164KecamatanSingaparna 155100 Tasik AmanahProgram Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 10100 5100 5 100 6 100 6 100 32 KecamatanSingaparna Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100

KECAMATAN SUKARAME

25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 13100 14100 14100 15 100 16 100 16 100 76 KecamatanSukarame Tasik AmanahProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 40100 83 100 87 100 483Kecamatan 25100 26 100 28 100 29 100 148Kecamatan SukarameTasik Amanah KECAMATAN SUKAHENING 407 442 540 567 595 625 2,767 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 81100 89100 89100 93 100 98 100 103 100 472Kecamatan SukaheningTasik Amanah SukarameTasik Amanah INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 31 100 32 100 152Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 90100 106100 303100 318 100 334 100 350 100 1,411 KecamatanSukarame Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 36100 31100 28100 29 100 SukarameTasik Amanah 160100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 6100 3100 3 100 3 100 3 100 19 KecamatanSukarame Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 75100 79 100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 11100 13100 13100 13 100 14 100 15 100 67 KecamatanSukahening Tasik AmanahProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 26 100 42100 83 100 87 100 473Kecamatan 28 100 29 100 150Kecamatan SukaheningTasik Amanah 404 539 528 555 583 612 2,817 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 79100 75100 75100 79 100 83 100 87 100 398Kecamatan SukaratuTasik Amanah SukaheningTasik Amanah 75100 79 100 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 31 100 33 100 155Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 93100 109100 306100 321 100 337 100 354 100 1,427 KecamatanSukahening Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 37100 32100 29100 30 100 SukaheningTasik Amanah 150100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 7100 4100 4 100 4 100 4 100 22 KecamatanSukahening Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100

KECAMATAN SUKARATU

10100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 12100 14100 14100 14 100 15 100 16 100 72 KecamatanSukaratu Tasik AmanahProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 83 100 87 100 498Kecamatan 25100 26 100 28 100 29 100 133Kecamatan SukaratuTasik Amanah KECAMATAN CIGALONTANG 430 565 561 589 618 649 2,982 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 69100 67100 71100 74 100 78 100 82 100 371KecamatanCigalontang Tasik Amanah SukaratuTasik Amanah INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 32 100 34 100 158Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 90100 210100 307100 322 100 338 100 355 100 1,533 KecamatanSukaratu Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 38100 33100 29100 30 100 SukaratuTasik Amanah 175100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 8100 4100 4 100 4 100 5 100 25 KecamatanSukaratu Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 140100 75100 79 100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 42100 Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 24100 27100 27100 28 100 29 100 31 100 142KecamatanCigalontang Tasik AmanahProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 28 100 29 100 150KecamatanCigalontang 25100 26 100 83 100 87 100 478KecamatanCigalontang Tasik Amanah 419 539 530 556 584 613 2,822 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 74100 74100 74100 78 100 82 100 86 100 395Kecamatan LeuwisariTasik Amanah Tasik AmanahProgram OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah 75100 79 100 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 33100 35 100 Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 106100 218100 322100 339 100 355 100 373 100 1,607 KecamatanCigalontang Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 46100 41100 36 100 38 100 183KecamatanCigalontang 155100 Tasik AmanahProgram Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 16100 8100 8 100 9 100 9 100 50 KecamatanCigalontang Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100

KECAMATAN LEUWISARI

25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 12100 14100 14100 15 100 15 100 16 100 74 KecamatanLeuwisari Tasik AmanahProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 50100 83 100 87 100 473Kecamatan 25100 26 100 28 100 29 100 158Kecamatan LeuwisariTasik Amanah KECAMATAN PADAKEMBANG 411 443 535 562 590 620 2,751 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 67100 67100 67100 70 100 74 100 78 100 356Kecamatan PadakembangTasik Amanah LeuwisariTasik Amanah INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 31 100 33 100 155Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 111100 213100 309100 325 100 341 100 358 100 1,546 KecamatanLeuwisari Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 37100 32100 29100 30 100 LeuwisariTasik Amanah 149100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 7100 4100 4 100 4 100 4 100 22 KecamatanLeuwisari Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 75100 79 100 25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 11100 12100 12100 13 100 14 100 14 100 65 KecamatanPadakembang Tasik AmanahProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 50100 83 100 87 100 473Kecamatan 25100 26 100 28 100 29 100 158Kecamatan PadakembangTasik Amanah KECAMATAN GUNUNGTANJUNG 421 456 546 573 602 632 2,810 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 83100 83100 83100 87 100 92 100 96 100 442Kecamatan Gunungtanjun gTasik Amanah PadakembangTasik Amanah INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 30 100 32 100 149Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 113100 129100 326100 342 100 360 100 378 100 1,535 KecamatanPadakembang Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 35100 30100 28100 29 100 PadakembangTasik Amanah 150100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 5100 3100 3 100 3 100 3 100 16 KecamatanPadakembang Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 75100 79 100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 17100 19100 19100 20 100 21 100 22 100 101Kecamatan Gunungtanjun gTasik Amanah Program PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 26 100 50100 83 100 87 100 473Kecamatan 28 100 29 100 158Kecamatan Gunungtanjun gTasik Amanah 405 456 567 595 625 656 2,898 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 64100 69100 84100 89 100 93 100 98 100 433KecamatanKarangjaya Tasik Amanah Gunungtanjun gTasik Amanah 75100 79 100 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 31 100 33 100 155Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 99100 115100 312100 327 100 344 100 361 100 1,459 KecamatanGunungtanjun g Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 37100 32100 29100 30 100 Gunungtanjun gTasik Amanah 150100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 7100 4100 4 100 4 100 4 100 22 KecamatanGunungtanjun g Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100

KECAMATAN KARANGJAYA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 50100 Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 7100 8100 8100 8 100 9 100 9 100 43 KecamatanKarangjaya Tasik AmanahProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 25100 26 100 83 100 87 100 473KecamatanKarangjaya 28 100 29 100 158KecamatanKarangjaya Tasik Amanah 402 434 526 553 580 609 2,703 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 63100 63100 64100 67 100 70 100 74 100 339Kecamatan CulamegaTasik Amanah Tasik AmanahProgram OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah 75100 79 100 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 27100 28 100 Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 114100 145100 345100 363 100 381 100 400 100 1,634 KecamatanKarangjaya Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 34100 29100 30 100 31 100 145KecamatanKarangjaya 150100 Tasik AmanahProgram Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 4100 2100 2 100 2 100 2 100 13 KecamatanKarangjaya Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100

KECAMATAN CULAMEGA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) 25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 9100 10100 10100 10 100 11 100 11 100 53 KecamatanCulamega Tasik AmanahProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 50100 53 100 60100 55 100 58 100 356Kecamatan 55 100 58 100 276Kecamatan CulamegaTasik Amanah 437 472 547 574 603 633 2,830 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 63100 75100 76100 80 100 84 100 88 100 402Kecamatan SukaresikTasik Amanah CulamegaTasik Amanah 50100 53 100 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 30 100 32 100 149Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 110100 126100 323100 339 100 356 100 374 100 1,518 KecamatanCulamega Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 35100 30100 28100 29 100 CulamegaTasik Amanah 140100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 5100 2100 2 100 2 100 2 100 14 KecamatanCulamega Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100

KECAMATAN SUKARESIK

25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 13100 14100 14100 15 100 16 100 16 100 76 KecamatanSukaresik Tasik AmanahProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 50100 83 100 87 100 473Kecamatan 25100 26 100 28 100 29 100 158Kecamatan SukaresikTasik Amanah KECAMATAN MANGUNREJA 400 434 525 551 578 607 2,695 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 70100 62100 62100 65 100 68 100 72 100 329Kecamatan MangunrejaTasik Amanah SukaresikTasik Amanah INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 32 100 34 100 158Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 138100 142100 324100 340 100 357 100 375 100 1,538 KecamatanSukaresik Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 38100 33100 29100 30 100 SukaresikTasik Amanah 150100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 8100 4100 4 100 4 100 5 100 25 KecamatanSukaresik Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 125100 75100 79 100 25100 Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 16100 18100 18100 18 100 19 100 20 100 93 KecamatanMangunreja Tasik AmanahProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 55100 55 100 58 100 361Kecamatan 50100 53 100 55 100 58 100 271Kecamatan MangunrejaTasik Amanah KECAMATAN BOJONGASIH 414 577 546 574 602 632 2,932 Tasik Amanah Program PelayananAdministrasiPerkantoran Cakupan pelayanan administrasiperkantoran %100 80100 67100 72100 75 100 79 100 83 100 375Kecamatan BojongasihTasik Amanah MangunrejaTasik Amanah INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 31 100 32 100 152Kecamatan Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 95100 117100 314100 330 100 346 100 364 100 1,471 KecamatanMangunreja Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 36100 31100 28100 29 100 MangunrejaTasik Amanah 145100 Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 6100 3100 3 100 3 100 3 100 19 KecamatanMangunreja Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan %100 123100 50100 53 100 11100 125100 151100 75100 79 100 83 100 87 100 474Kecamatan BojongasihTasik Amanah Program OptimalisasiPengelolaan PendapatanDaerah Cakupan PBB dan pendapatan lainnya% 100 10100 11100 11 100 Cakupan masyarakat yang mendapatkanpelayanan dari pemerintahkecamatan 12 100 12 100 57 KecamatanBojongasih Tasik AmanahProgram PelaksanaanAgenda Nasional /Daerah Meningkatkan koordinasi denganPerangkat Daerah lainnya terkaitdengan kegiatan kegiatan yangdilaksanakan di wilayah kelurahandan desa %100 25100 50100 25100 26 100 28 100 29 100 157Kecamatan BojongasihTasik Amanah %100 INDIKATOR KINERJA PROGRAM SAT KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KONDISI AKHIR RPJMD PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) TARGET Rp (Juta) Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur 36100 Tingkat ketersediaan sarana danprasarana, Persentase aparatur yang telahmengikuti pelatihan sesuai bidangnya,Cakupan pembinaan disiplin aparatur danNilai akuntabilitas kinerja OPD %100 104100 263100 333100 350 100 367 100 386 100 1,698 KecamatanBojongasih Tasik AmanahProgram Pemantauan dan KegiatanPengevaluasian sertaPelaporanPembangunan Daerah Peningkatan kualitas dan ketepatan waktuPenyusunanPelaporan danPertanggung-jawabanKinerja OPD %100 31100 19 KecamatanBojongasih 28100 29 100 31 100 32 100 152Kecamatan BojongasihTasik Amanah Program Pembinaan danPengembangan AparaturDesa Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur kelurahandan desa %100 35100 6100 3100 3 100 3 100 3 100 Tasik AmanahProgram PeningkatanPelayanan Keagamaan Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 95 VII - 96 VII - 97 VII - 98 VII - 99 Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 100 Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 101 Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 102 Perubahan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 VII - 103

Dokumen baru

Download (103 Halaman)
Gratis

Dokumen yang terkait

BAB I PENDAHULUAN - Bab I RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2016
0
0
7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN - Bab II RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2016
0
0
114
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN - Bab III RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2016
0
0
18
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH - Bab V RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2016
0
0
8
DAFTAR ISI - Daftar Isi RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2015
0
0
9
55.567 1.01. PENDIDIKAN 76.615 11.651 25.539 113.805 125.04 1.01.01. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah - Lampiran RKPD Kab Purwakarta Tahun 2016
0
0
622
DAFTAR ISI - Rancangan Awal RPJMD 2018-2023
0
0
578
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH 4.1. Visi - 04_BAB_04 Visi dan Misi Daerah
0
0
8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH - 02_BAB_02 kondisi umum daerah
0
1
97
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH 5.1. Arah Kebijakan Daerah - 05_BAB_05 Arah kebijakan
0
0
18
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang - BAB I_PENDAHULUAN_DRAFT PERUBAHAN RPJMD 2016_2021
0
0
18
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH - BAB II_GAMBARAN UMUM DAERAH_DRAFT PERUBAHAN RPJMD 2016-2021
0
0
93
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH - BAB III_GAMBARAN KEUANGAN_DRAFT PERUBAHAN RPJMD 2016-2021
0
0
41
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN - BAB V_VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN_DRAFT PERUBAHAN RPJMD 2016-2021
0
0
10
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan - BAB VI_STRATEGI_ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH_PERUBAHAN RPJMD 2016-2021
0
0
23
Show more