PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA 2015

Gratis

0
0
17
2 years ago
Preview
Full text

  PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PALOPO Tahun Anggaran 2015 2015

  

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA PALOPO

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

  N a m a :

Drs. H.M. JUDAS AMIR, MH

  Jabatan : Walikota Palopo

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan.

  

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

kami.

  Palopo, 26 Maret 2015 Walikota Palopo Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH

  PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA PALOPO NOMOR SASARAN STRATEGIS

  5 Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

  12 Produktivitas Tanaman Jagung

  11 Produktivitas Tanaman Padi 5,10 Ton/Ha

  9 Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, peternakan dan turunannya, hasil kehutanan dan perikanan

  10 Penyandang penyakit sosial 15%

  Ada

  9 Tersedianya SPM, SOP dan SPP

  8 Berlakunya SOP pada semua SKPD

  8 Lama Proses Perizinan 3 hari

  7 Meningkatnyaefektivitas pembinaan dan pengawasan

  70%

  7 Peran serta organisasi wanita dalam pembangunan

  6 Kelompok masyarakat yang mengikuti musrembang 80%

  6 Meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat

  60%

  5 Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan

  1

  4 Optimalnya pengelolaan keuangan dan asset daerah WTP

  4 Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

  75%

  3 Rasio kesesuaian antara dokumen direncanakan dan yang terealisasi

  3 Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalia dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan

  55%

  2 Aparatur yang mengikuti Diklat Jabatan

  2 Meningkatnya kompetensi aparatur

  95%

  1 Penataan Organisasi Pemerintah Daerah

  1 Terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efisien

  4

  3

  2

  5,5 Ton/Ha Produktivitas Tanaman 13 300 kwintal Pangan dan Hortikultura

  Meningkatnya produksi Produktivitas Tanaman

  10

  14 0,7 kakao perkebunan Perkebunan (kakao) Produktivitas Tanaman 15 0,40 cengkeh Perkebunan ( Cengkeh) Produktivitas Tanaman

  16 0,3 lada

  Perkebunan (Lada) Peningkatan Produksi dan

  Meningkatnya produksi

  11

  17 Produktivitas hasil 3.478 ekor sapi peternakan dan hasil turunannya peternakan (sapi) Peningkatan Produksi dan

  18 Produktivitas hasil 671 kerbau peternakan (Kerbau) Peningkatan Produksi dan

  19 Produktivitas hasil 2.390 kambing peternakan (Kambing) Peningkatan Produksi dan

  20 Produktivitas hasil 66.800 ayam peternakan (Ayam) Peningkatan Produksi dan

  21 Produktivitas hasil 1.065.000 itik peternakan (itik) Meningkatnya produksi hasil

  12

  22 Produksi hasil hutan Kayu 650 m3 hutan kayu dan non kayu

  23 Produksi hasil hutan Rotan 0,10 ton

  24 Produksi hasil hutan Madu 110 kg Meningkatnya produksi perikanan Produksi dan Produktivitas

  13 25 15,150 ton tangkap dan budidaya hasil Perikanan laut Produksi dan Produktivitas

  26 2.950 ton hasil Perikanan Darat

  Produksi dan Produktivitas 27 hasil Perikanan Budidaya 45.500 ton Laut Produksi dan Produktivitas 28 hasil Perikanan Budidaya 15.150 ton darat Meningkatnya kapasitas dan Ketersediaan energi dan

  14

  29 70% kompetensi penyuluh protein perkapita

  Ketersediaan Penguatan

  30 35% cadangan pangan,

  Ketersediaan informasi 31 pasukan harga dan akses 70% pangan didaerah, Ketersediaan Stabilitas

  32 75% harga dan pasukan pangan,

  Ketersediaan Skoor pola

  33 65% pangan harapan PPH

  Meningkatnya kuantitas dan Ketersediaan Skoor pola 15 kualitas industri rumah tangga

  34 60% pangan harapan PPH produksi pangan dan non pangan

  Ketersediaan Pengawasan 35 dan pembinaan keamanan 70% pangan Jumlah lembaga

  36 4 unit penyuluhan kecamatan

  37 Jumlah kelompok tani 275 klp

  38 Jumlah nelayan 1000

  39 Wirausahawan industri kecil

  40 Meningkatnya akses dan mutu

  16

  40 APK PAUD SD/MI 107,21 PAUD

  41 APK PAUD SMP/MTs 111,11

  42 APK PAUD SMA/SMK/MA 125,42 Meningkatnya akses dan mutu Tenaga Pendidik yang

  17

  43 40% pendidikan dasar dan menengah bersertifikat

  Meningkatnya akses dan mutu Tenaga Kependidikan yang 18 pendidikan non formal

  44 20% bersertifikat kemaritiman Bertambahnya dukungan Siswa yang mampu baca

  19

  45 55% pengembangan pendidikan tulis Al Qur'an

  Jumlah Pemuda Calon

  46 100 org

  Pelaut Bantuan Penyelesaian Studi

  47

  20 S2 dan S3 bagi Aparatur Bantuan Penyelesaian Studi

  48 S1, S2 dan S3 bagi 115 Masyarakat

  20 Meningkatnya tindakan prefentif terhadap gangguan kesehatan masyarakat

  62 Tersedianya lahan KIPA 25 ha

  2

  28 Bertambahnya kapasitas dan panjang jalan

  59 Panjang jalan 340 km

  60 Kondisi Fisik Jalan Baik 286 km

  29 Meningkatnya fungsi dan kapasitas pelabuhan tanjung ringgit sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan manusia

  61 Jumlah kapal laut yang beroprasi 125

  30 Terwujudnya kawasan Industri Palopo (KIPA)

  31 Bertambahnya pelaku bisnis yang berpeluang untuk investasi

  27 Bertambahnya destinasi wisata yang berfungsi untuk dikunjungi

  63 Pertumbuhan investasi 65%

  32 Bertambahnya tenaga kerja terlatih

  64 Tenaga Kerja Terlatih 65%

  33 Meningkatnya kepatuhan terhadap RTRW

  65 Persentase ketaatan terhadap Perda No. 9/2012 Ttg RTRW

  60%

  34 Terwujudnya kawasan Kota baru

  58 Destinasi wisata yang dikerjasamakan

  7

  49 Pelayanan yang memenuhi SPM

  52 Jumlah koperasi aktif 215

  72%

  21 Terlaksananya pembinaan olahraga pendidikan, prestasi dan rekreasi

  50 Event Olah raga 70%

  22 Tercapainya SPM dan seluruh aspek pelayanan medis

  51 Cakupan PHBS

  56

  23 Berfungsinya kelembagaan koperasi secara lebih profesional

  53 Regulasi

  57 Jumlah Event Budaya

  24 Terbentuknya lembaga keuangan mikro

  54 Regulasi

  25 Meningkatnya fungsi simpul distribusi barang dan logistik

  55 Jumlah Sarana dan Prasarana Perniagaan

  6

  56 Jumlah kerjasama antar lembaga dan daerah

  1

  26 Berlangsungnya pola hubungan yang harmonis antar budaya yang berbeda-beda

  66 Pembangunan SALEMO 2 dokumen

  Pembangunan SALEMO

  67

  85 Km (Reklamasi) Pembangunan SALEMO

  68 5 (Km)

  (Jalan) Terwujudnya kawasan Industri Pembangunan KINAK

  35 69 1 dokumen peternakan (KINAK) (Regulasi) Meningkatnya fungsi kawasan

  36

  70 Kasus ilegal loging, 2 kasus/9 ha lindung dan kawasan budidaya Kasus luas kebakaran

  71 890 ha hutan

  72 Kasus perambahan hutan 6 ha Luas Hutan yang 73 direboisasi di kawasan 17% intake mangkaluku

  37 Bettambahnya luas RTH

  74 RTH public, RTH Privac

  10

  75 Amdal dan UKL-UPL

  60 Penambahan luas hutan

  76 20 ha kota

  Meningkatnya kapasitas Penanganan pasca Bencana 38 kelembagaan penanggulangan

  77 65%

  Alam bencana

  78 Armada Kebersihan

  25 Unit

  79 IPLT Bertambahnya lembaga atau

  Presentase masyarakat individu yang memiliki kesadaran 39 80 yang mengikuti 4 pilar 35% kesatuan bangsa dalam bingkai kebangsaan

  NKRI Berkembangnya fungsi lembaga

  40

  81 Konflik umat beragama 3% lintas Agaman Meningkatnya harmonisasi sosial, 41 ketenteraman dan ketertiban

  82 Penegakan Perda 55% dalam kehidupan bermasyarakat

  (Rp.)

  1 Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini

  2.361.237.500 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2.361.237.500 Pendidikan Menengah

  323.525.000 Pendidikan Non Formal

  485.613.500 Pendidikan Luar Biasa

  25.000.000 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 344.750.000 Manajemen Pelayanan

  2.363.626.300 Pendidikan Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pendidikan 18.282.884.000 Pelaksanaan Pendidikan Gratis

  16.310.135.400

  2 Dinas Kesehatan Obat dan Perbekalan Kesehatan

  123.020.000 Upaya Kesehatan Masyarakat

  6.640.153.900 Pengawasan Obat dan Makanan

  49.370.000 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 414.230.000 Perbaikan Gizi Masyarakat

  76.775.000 Pengembangan Lingkungan

  117.355.000 Sehat Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 399.295.000 Standarisasi Pelayanan

  236.620.000 Kesehatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

  919.967.500 Puskesmas / Puskesmas Pembantu / Jaringannya Kemitraan Peningkatan Pelayanan

  11.909.180.000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 13.570.000

  Balita Peningkatan Pelayanan

  40.500.000 Kesehatan Lansia Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 22.650.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan 4.481.073.000

  3 Badan Layaan Umum Daerah Sawerigading Peningkatan Sarana dan Prasarana

  76.500.000 Aparatur Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

  524.885.600 Rumah Sakit / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan 2.794.566.400 Pelayanan BLUD Bidang

  46.000.000.000 Kesehatan

  4 Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Jalan dan

  5.657.268.000 Jembatan Pembangunan Turap / Talud /

  1.086.617.000 Bronjong Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 220.000.000 Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan 200.000.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 541.800.000 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

  243.200.000 Pengairan Lainnya Pengendalian Banjir

  1.324.134.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Jalan,

  13.943.613.000 Jembatan dan Irigasi

  6 Kantor Pemadam Kebakaran Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1.923.738.800

  Dinas Tata Ruang dan Cipta

  7 Karya Pembangunan Jalan dan

  1.721.601.000 Jembatan Pengembangan Perumahan

  193.415.000 Perencanaan Tata Ruang

  31.000.000 Lingkungan Sehat Perumahan

  29.600.000 Pemanfaatan Ruang

  327.200.000 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong 4.977.354.000 Pengendalian Pemanfaatan

  303.000.000 Ruang Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2.047.950.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Infrastruktur Air

  2.346.537.000 Minum dan Sanitasi

  8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Data / Informasi

  717.925.000 Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 141.400.000 Kerjasama Pembangunan

  152.400.000 Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 140.000.000 Kerjasama Informasi dengan Mas

  62.450.000 Media Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 105.000.000 Perencanaan Pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar 446.000.000 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

  99.830.000 Daerah Perencanaan Pembangunan

  608.777.700 Daerah Perencanaan Pembangunan

  377.100.000 Ekonomi Perencanaan Sosial Budaya

  393.900.000

  Dinas Perhubungan dan

  9 Infokom Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 5.149.300

  Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 55.200.000 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 56.424.000 Peningkatan Pelayanan Angkutan

  543.635.000 Kerjasama Informasi dengan Mas

  43.200.000 Media Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 507.050.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Transportasi 506.444.400

  10 Badan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

  1.039.670.000 Lingkungan Hidup Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Lingkungan Hidup 1.691.799.000 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.711.813.550 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 314.675.000

  11 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.812.614.000 Pengelolaan Areal Pemakaman

  686.196.000 Pengelolaan Ruang Terbuka

  1.882.608.700 Hijau (RTH)

  Dinas Catatan Sipil

  12 Kependudukan Penataan Administrasi

  1.102.492.000 Kependudukan

  13 Dinas Nakersos Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

  405.308.800 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Krja 10.000.000 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 427.299.800 Peningkatan Kesempatan Kerja

  89.209.000 Pembinaan Anak Terlantar

  9.908.000 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 92.785.000 Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK,

  55.900.000 narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 97.825.000

  14 Dinas Koperindag Penciptaan Iklim Usaha Kecl Menengah yang Kondusif 221.580.000 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 133.104.000 Pengembangan Industri Kecil dan

  384.694.000 Menengah Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

  72.590.000 Kecil Menengah Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

  503.100.000 Menengah Peningkatan Kemampuan Teknologi

  54.470.000 Industri Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3.677.940.000 Peningkatan Kualitas Kelembagaan

  22.710.000 Koperasi Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial 14.160.000

  Badan Penanamam Modal

  15

  daerah

  Peningkatan Promosi dan Kerjasama 191.400.000

  Investasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 151.400.000 Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah 22.400.000 Pengembangan Pelayanan

  641.100.000 Perizinan

  16 Dinas Pemuda Dan Olah Raga Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 88.800.000 Peningkatan Peran Serta

  450.200.000 Kepemudaan Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan

  37.725.000 Hidup Pemuda Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah 495.350.000

  Raga Peningkatan Sarana dan Prasarana

  130.000.000 Olah Raga

  Kantor Satuan Polisi Pamong

  17 Praja Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 665.080.000 Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.789.700.000

  18 Badan Kesbanglinmas Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 371.980.000 Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 45.000.000 Pengembangan Wawasan

  103.000.000 Kebangsaan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 12.600.000 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 71.000.000 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 64.700.000 Pendidikan Politik Masyarakat

  116.560.000

  Badan Penanggulangan Bencana

  19 Daerah Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 943.266.000

  20 Sekertariat Daerah Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 442.144.100 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala

  2.490.000.000 Daerah Kerjasama Informasi dengan Mas

  1.905.913.000 Media Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

  628.251.000 Pelaksanaan Kebijakan KDH Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 2.521.586.000 Penataan Peraturan Perundang -

  742.179.000 Undangan Penataan Daerah Otonomi Baru

  36.750.000 Perencanaan Pengadaan Barang dan 768.804.620

  Jasa Pengendalian / Pengawasan dan Pendataan Potensi Perekonomian 728.209.500 Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan

  1.911.562.000 Kemasyarakatan Pembinaan dan Pengembangan

  383.578.000 Aparatur

  21 Sekertariat Dewan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 3.938.531.900 Penataan Peraturan Perundang -

  467.150.000 Undangan

  22 Inspektorat daerah Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

  2.075.410.000 Pelaksanaan Kebijakan KDH Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

  228.175.000 Pengawasan

  23 Dinas P2KAD Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8.801.218.000 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota 2.401.754.000

  24 Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Kedinasan

  461.055.000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

  2.389.967.500 Aparatur Pembinaan dan Pengembangan

  1.760.455.500 Aparatur

  25 Dinas Pertanian Peningkatan Kesejahteraan

  107.705.750 Petani Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 325.190.000 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 33.550.000 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan 176.735.250

  26 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB

  Keluarga Berencana 103.745.000

  Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 560.576.000 Kesehatan Reproduksi Remaja

  31.250.000 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 294.200.000 Pelayanan Kontrasepsi

  85.400.000 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR yang

  166.485.000 Mandiri Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

  100.000.000 Pembangunan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 400.000.000 Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 9.616.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Keluarga Berencana 1.151.718.000

  27 Kantor Perpustakaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 35.150.000 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 334.210.000

  Dinas Pertanian dan

  28 Perkebunan Peningkatan Kesejahteraan

  74.550.000 Petani Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 410.025.000 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 145.800.000 Peningkatan Produksi Pertanian /

  26.700.000 Perkebunan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 99.400.000 Peningkatan Produksi Hasil

  5.711.038.665 Peternakan Peningkatan Produksi Peternakan

  200.000.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pertanian 4.037.904.835

  29 Badan Ketahanan Pangan Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 187.900.000 Rehabilitasi Hutan dan Lahan

  100.837.000 Perlindungan dan Koservasi Sumbr Daya Alam Hutan 388.000.000 Peningkatan Produksi Pertanian /

  19.900.000 Perkebunan Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kehutanan 1.426.504.000

  30 Dinas Energi dan Mineral Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 168.793.000 Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Erpotensi Merusak

  73.435.000 Lingkungan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 79.511.000 Peningkatan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam 75.000.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Penerangan Jalan Umum 1.694.243.000

  Dinas Kebudayaan dan

  31 Pariwisata Pengembangan Nilai Budaya

  138.931.100 Pengembangan Pemasaran

  143.044.600 Pariwisata Pengelolaan Kekayaan Budaya

  36.068.900 Pengembangan Destinasi

  245.380.200 Pariwisata Pengelolaan Keragaman Budaya

  136.900.000 Pengembangan Kemitraan

  33.615.400

  Dinas Kelautan dan

  32 Perikanan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

  18.900.000 Pesisir Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian

  239.600.000 Sumber Daya Kelautan Pengembangan Budidaya

  160.670.000 Pengembangan Perikanan 137.300.000

  Tangkap Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 124.400.000 Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 279.550.000 Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 67.400.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kelautan dan

  4.406.020.538 Perikanan

  247.768.894.008 PROGRAM

  Palopo, 26 Maret 2015

   Walikota Palopo Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH

Dokumen baru

Dokumen yang terkait

ANALISIS KINERJA UPT RUMAH SAKIT PARU JEMBER SEBELUM DAN SESUDAH BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
23
263
20
ANALISIS KOMPARATIF PROFITABILITAS BERDASARKAN KINERJA KOMITMEN DAN KONTIJENSI PADA BANK CAMPURAN DAN BANK ASING DI INDONESIA
17
260
16
ANALISIS PENGARUH PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember)
37
312
20
ANALISIS PENGARUH PERSEPSI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA LAYANAN PUBLIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
19
244
18
STUDI EVALUASI KINERJA BUS EKONOMI RUTE MALANG – PROBOLINGGO
14
127
2
PENGARUH PERUBAHAN PERUNTUKAN LAHAN TERHADAP KINERJA SALURAN DRAINASE DI SUB DASAMPRONG (STUDY KASUS DI KECAMATAN KEDUNG KANDANG)
7
126
1
PENGALAMAN KELUARGA DALAM MERAWAT ANGGOTA KELUARGA DENGAN GANGGUAN JIWA (SKIZOFRENIA) Di Wilayah Puskesmas Kedung Kandang Malang Tahun 2015
28
254
11
SKRIPSI MODEL KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PT. TELKOM BLITAR
5
78
33
PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA CV.SEMBADA TAMBAKBOYO
4
46
26
HUBUNGAN ANTARA IKLIM KESELAMATAN KERJA DENGAN KINERJA KARYAWAN DI PT SEMANGGI AGUNG SEJAHTERA KABUPATEN TULUNGAGUNG
1
36
20
HUBUNGAN ANTARA BUDAYA ORGANISASI DENGAN KINERJA TENAGA KEPERAWATAN DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD BANGIL KABUPATEN PASURUAN
6
92
18
Kajian administrasi, farmasetik dan klinis resep pasien rawat jalan di Rumkital Dr. Mintohardjo pada bulan Januari 2015
19
163
0
PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
11
47
138
ABSTRAK PENGARUH MOTIVASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA AKUNTAN PENDIDIK (DOSEN AKUNTANSI)
14
74
125
PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA METRO
15
102
59
Show more